SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 2 |
Realisasi TW 2 |
Analisis Ketercapaian TW 2 |
Solusi TW 2 |
capaian tw 2 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Pelayanan Publik untuk urusan Kewilayahan | Nilai SKM Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 72 | 50.00 | 1,212.00 | gaji pegawai terbayarkan sampai dengan bulan Juni 2024 | Gaji ASN harus bisa terbayarkan setiap bulannya | 2,424.00 | Angka |
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 72 | 6.00 | 6.00 | 9 orang honor pengelola keuangan yang sudah terbayarkan | SK honor Pengelola Keuangan harus ada sebagai dasar untuk mencairkan honor | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 72 | 6.00 | 6.00 | Melaporkan Kegiatan setiap bulan melalui POK. Pengukuran kinerja setiap Triwulan dan Evaluasi Kinerja dan laporan Keuangan setiap triwulanan | Membuat laporan POK setiap bulan dan triwulan, Laporan Pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja setiap triwulanan dan laporan Keuangan setiap triwulan6 | 100.00 | Angka | ||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 72 | 1.00 | 1.00 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat kebersihan, Peralatan dapur dan lain lain terpenuhi | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 72 | 6.00 | 6.00 | Pengadaan Kebutuhan Logistik Kantor | Pemenuhan ATK< Makan Minum, Perabot dan Fotocopy Kantor | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 72 | 1.00 | 1.00 | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | menghitung kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100.00 | Angka | ||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 72 | 9.00 | 9.00 | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 72 | 1.00 | 0.00 | Perencanaan kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor | Menghitung kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terselenggaranya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 72 | 1.00 | 0.00 | Terpenuhinya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpenuhinya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0.00 | Angka | ||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka | 72 | 3.00 | 2.00 | memenuhi kebutuhan Peralatan dan Mesin Lainnya | memenuhi Kebutuhan Peralatan laptop, Televisi dan Mimbar Portable | 66.67 | Angka | ||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 72 | 6.00 | 6.00 | Memenuhi kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarkan kebutuhan Internet, Kebutuhan Air PAM dan lisrtiksetiap bulan | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 72 | 8.00 | 8.00 | Tersusunnya dokumen Perencanaan seperti : RKA, DPA, POK, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKO, RKT, Renja, Renstra, Pohon Kinerja | Dasar penyusunan RKA dan DPA sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 72 | 6.00 | 11.00 | Tersusunnya POK , Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja Triwulan II | Laporan tersebut harus dilaporkan sebagai dasar melakukan kegiatan tahun berjalan | 183.33 | Angka | ||||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | (Null) | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 72 | 6.00 | 6.00 | Ijin terkait dengan Ho, IMB, Ijin Keramaian dll | Ijin HO dan IMB belum bisa dilaksanakan | 100.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 72 | 50.00 | 50.00 | Kebutuhan warga masyarakat untuk memenuhi kelengkapan dokumen seperti untuk mencari kerja, mendaftar sekolah bepergian ke LN | Data kependudukan menjadi data penting yang harus disiapkan karena dari berbagai sektor membutuhkan data kependudukan yang benar | 100.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan) | 72 | 50.00 | 50.00 | Merencanakan Sosialisasi, Intensifikasi PBB kepada panitia pelaksana desa dan merencanakan sosialisasi Intensifikasi PBB kepada pemungut | Peran perangkat desa yang aktif menyalurkan SPPT PBB yang di bantu oleh pemungut pajak | 100.00 | Angka | ||||||
Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 61 | 6.00 | 6.00 | Melaporkan Kegiatan setiap bulan melalui POK. Pengukuran kinerja setiap Triwulan dan Evaluasi Kinerja dan laporan Keuangan setiap triwulanan | Membuat laporan POK setiap bulan dan triwulan, Laporan Pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja setiap triwulanan dan laporan Keuangan setiap triwulan | 100.00 | Angka | |
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 61 | 216.00 | 216.00 | 14 gaji pegawai dan 13 TPP terbayarkan sampai dengan bulan Juni 2024 | Gaji ASN harus bisa terbayarkan setiap bulannya | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 61 | 6.00 | 6.00 | 9 orang honor pengelola keuangan yang sudah terbayarkan sampai bulan Juni 2024 | SK honor Pengelola Keuangan harus ada sebagai dasar untuk mencairkan honor | 100.00 | Angka | ||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 61 | 1.00 | 1.00 | Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi sampai triwulan II | Alat kebersihan, Peralatan dapur dan lain lain terpenuhi | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 61 | 4.00 | 8.00 | Penyediaan Bahan Logistik kantor selalu terpenuhi | Pembelian Tabung Gas, ATK, Cetak, Materai dan lain lain terpenuhi | 200.00 | Angka | ||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 61 | 6.00 | 3.00 | 8 Servis Kendaraan bermotor Roda 2 dan 1 Mobil dan Membayar Pajak, | Kendaraan yang pada waktunya untuk diservis harus diservis dan pembayaran pajak harus dibayarkan | 50.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi | 61 | 2.00 | 2.00 | Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah dinas dan Kebersihan lingkungan kantor sudah dilaksanakan | Pemeliharaan Gedung Kantor, Aula, Rumah dinas dan Kebersihan kantor harus terlaksana | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 61 | 12.00 | 8.00 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya harus dipenuhi | Pemeliharaan Komputer, Peralatan dan Mesin dan Pemeliharaan Inventaris Kantor Lainnya bisa terlaksana | 66.67 | Angka | ||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 61 | 0.00 | 0.00 | Refocusing | Refocusing | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | "Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan" | 61 | 0.00 | 0.00 | Pengadaan laptop untuk triwulan ini belum terlaksana menunggu perubahan karena anggaran terlalu kecil | Anggaran laptop terlalu kecil sehingga menun ggu perubahan/ tambahan anggaran | 0.00 | Angka | ||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 61 | 6.00 | 6.00 | 5 Pegawai Non PNS yang terbayarkan honornya | Honor Non PNS yang dibayarkan setiap bulannya | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 61 | 6.00 | 6.00 | Terpenuhinya kebutuhan listrik | Listrik merupakan kebutuhan pokok harus dipenuhi | 100.00 | Angka | ||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | 61 | 8.00 | 9.00 | Tersusunnya dokumen Perencanaan seperti : RKA, DPA, POK, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKO, RKT, Renja, Renstra, Pohon Kinerja untuk Triwulan II : melakukan Penyelarasan di Perencanaan Kinerja | Adanya sinergi dengan bidang teknis (Kasi dan kasubag yang ada di Kecamatan) | 112.50 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 61 | 7.00 | 10.00 | Tersusunnya Laporan barang, POK , Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja Triwulan II | Laporan tersebut harus dilaporkan sebagai dasar melakukan kegiatan tahun berjalan | 142.86 | Angka | ||||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum | 61 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Angka | ||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan | 61 | 10.00 | 14.00 | Ijin terkait dengan Ho, IMB, Ijin Keramaian dll | Ijin HO dan IMB belum bisa dilaksanakan | 140.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan | 61 | 2,000.00 | 4,200.00 | Kebutuhan warga masyarakat untuk memenuhi kelengkapan dokumen seperti untuk mencari kerja, mendaftar sekolah bepergian ke LN | Data kependudukan menjadi data penting yang harus disiapkan karena dari berbagai sektor membutuhkan data kependudukan yang benar | 210.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan) | 61 | 16,400.00 | 33,143.00 | Merencanakan Sosialisasi, Intensifikasi PBB kepada panitia pelaksana desa dan merencanakan sosialisasi Intensifikasi PBB kepada pemungut | Peran perangkat desa yang aktif menyalurkan SPPT PBB yang di bantu oleh pemungut pajak | 202.09 | Angka | ||||||
Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik | Survey Kepuasan Masyarakat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang mnerima Gaji dan Tunjangan ASN | 75 | 15.00 | 15.00 | Dibayar Setiap bulan | 100.00 | Angka | |
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 75 | 3.00 | 6.00 | Banyak toko belum terdaftar di E-Katalog Tidak mempunyai pejabat pengadaan | memfasilitasi toko untuk mendaftar E-Katalog Meminjam pejabat pengadaan di PBJ | 200.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 75 | 4.00 | 5.00 | Tercapai | 125.00 | Angka | |||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselengaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 75 | 6.00 | 6.00 | Tercapai | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselengaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 75 | 1.00 | 1.00 | Tercapai | 100.00 | Angka | |||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 75 | 2.00 | 2.00 | Tercapai | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 75 | 4.00 | 4.00 | Tercapai | 100.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terlaksanyanya Pemeliharaan Meubelair | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Meubelair yang di Pelihara | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terselenggarnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 75 | 0.00 | 0.00 | Tercapai | 0.00 | Angka | |||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya alat-alat mebeller | Pengadaan Mebel | Terpenuhinya alat alat mebeller | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | 75 | 3.00 | 0.00 | Kekurangan anggaran | Penambahan anggaran di perubahan | 0.00 | Angka | ||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 75 | 6.00 | 6.00 | Tercapai | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 75 | 6.00 | 6.00 | Tercapai | 100.00 | Angka | |||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 75 | 7.00 | 7.00 | Tercapai | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja danihtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian KInerja dan Ihtisar SKPD | 75 | 5.00 | 12.00 | Tercapai | 240.00 | Angka | |||||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Jumlah dokumen Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terpenuhi | Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terselenggaranya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang terpenuhi | 75 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan yan terkait dengan pelayanan non perizinan yang tercukupi | 75 | 50.00 | 6.00 | Tercapai | 12.00 | Angka | |||||
Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenanagn Lain yang di Limpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tekait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan yang tepenuhi | 75 | 0.00 | 0.00 | Tercapai | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan | Nilai SKM Kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Presentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terselenggaranya koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terselenggaranya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 55 | 1.00 | 0.00 | Wilayah Kecamatan Susukan terdapat berbagai etnis, ras dan agama tetapi kerukunan tetap terjaga, harmonisasi terbentuk dengan rasa tanggung jawab | Peran Forkompinca yang optimal dalam menjaga kondusifitas, peran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga kerukunan antar masyarakat | 0.00 | Angka | |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 67 | 30.00 | 29.00 | Sampai dengan bulan Maret 2024 Dokumen yang terverifikasi antara lain Pengajuan UP 1 Dok,SPP LS Gaji 13 dokumen,SPP LS TPP 8 dokumen, dan 5 SPP GU dan 2 LS Pengadaan logistik dan Pengadaan BM | Terjalinnya koordinasi yang baik antara Camat, Sekcam, para kasi, Kasubag, Pelaksana kegiatan serta Para operator SPID dan BMD | 96.67 | Angka | ||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDdan laporan Koordinasi Penyusunan Lap keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 67 | 6.00 | 8.00 | Dokumen Laporan keuangan disusun setiap bulan/ Triwulan/Semesteran dan Tahunan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku | Membuat Laporan dan Mengarsipkan setiap laporan dengan baik dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku | 133.33 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 67 | 15.00 | 12.00 | Perhitungan gaji dan tunjangan sudah sesuai dengan kebutuhan dan Gaji serta Tunjangan ASN terbayarkan sepenuhnya sampai dengan bulan Juni 2024 Jumlah ASN di Kec. Wanadadi adalah 12 ASN | Perhitungan anggaran untuk gaji dan tunjangan secara cermat dan teliti. | 80.00 | Angka | ||||||
Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 57 | 14.00 | 14.00 | Realisasi kinerja 14 orang/bulan dari target sebesar 14 orang/bulan,dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. | Pembayaran Gaji ASN diajukan setiap bulan sesuai dengan arahan dinas terkait | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 57 | 6.00 | 6.00 | Realisasi kinerja 6 dokumen dari target sebesar 6 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan" | Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDdan laporan Koordinasi Penyusunan Lap keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 57 | 6.00 | 6.00 | Realisasi kinerja 6 dokumen dari target sebesar 6 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Mencukupi Pelaporan-pelaporan yang diminta oleh berbagai dinas terkait secara tepat waktu, koordinasi yang baik di lingkungan internal OPD | Koordinasi dan Komunikasi yang baik pada internal OPD | 100.00 | Angka | ||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 67 | 1.00 | 1.00 | Terlaksananya belanja peralatan dan perlengkapan kantor untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor | Memenuhi Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor guna kelancaran dalam melaksanakan tugas | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 67 | 12.00 | 12.00 | Paket yang terpenuhi antara lain honorarium PPTK dan Pembantu PPTK dan selama 6 bulan dan Terlaksananya belanja ATK, kertas dan cover, bahan cetak,Bahan komputer Natura serta belanja makan minum rapat | Memenuhi Kebutuhan Kantor Berupa ATK, Penggandaan dll guna kelancaran dalam melaksanakan tugas. Dan membayarkan honor PPTK dan Pembantu PPTK secara tepat waktu | 100.00 | Angka | ||||||
Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Disediakan | 57 | 1.00 | 1.00 | Realisasi kinerja 1 paket dari target sebesar 1 paket dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Koordinasi yang baik pada internal OPD. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 57 | 1.00 | 1.00 | Telah disediakan paket peralatan dan perengkapan kantor. Realisasi kinerja 1 paket dari target sebesar 1 paket. Telah disediakan paket peralatan dan perengkapan kantor. Realisasi kinerja 1 paket dari target sebesar 1 paket. | Koordinasi dengan pejabat pengadaan barang | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 57 | 6.00 | 6.00 | Realisasi kinerja 6 paket dari target sebesar 6 paket dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Koordinasi yang baik pada internal OPD, Membuat skala prioritas terhadap kebutuhan logistik. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 100.00 | Angka | ||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/rehabillitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 57 | 3.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan tambahan anggaran | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- purchasing dengan sistem pengadaan langsung | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 57 | 4.00 | 4.00 | Realisasi kinerja 4 unit dari target sebesar 4 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 50%. PemeliharaanPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, kinerja terlaksana sesuai dengan kebutuhan pemelih | selalu berkoordinasi dengan pemegang barang terkait kondisi barang maupun jadwal pemeliharaan. | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/rehabillitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 57 | 1.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 3 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan tambahan anggaran | Koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- purchasing dengan sistem pengadaan langsung | 0.00 | Angka | ||||||
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 67 | 6.00 | 2.00 | Pemeliharaan kendaraan dinas operasional / Mobil dengan Penggantian suku cadang yang diperlukan dan service berkala agar kendaraan selalu dalam keadaan baik . dan Pembayaran Pajak 2 Kendaraan Bermotor yang sudah jatuh tempo pembayaran Pajak . | Service berkala dan pembayaran pajak secara tepat waktu | 33.33 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 67 | 2.00 | 3.00 | Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. | Pemeliharaan gedung kantor dilakukan secara bertahap. | 150.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 67 | 2.00 | 2.00 | Pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang ada | dilakukan service untuk printer dan PC yang bermasalah agar segera dapat digunakan kembali | 100.00 | Angka | ||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Untuk mengetahui persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Untuk mengetahui persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 67 | 2.00 | 2.00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dilaksanakan pada Triwulan ke II | Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor sesuai dengan ketersediaan anggaran. | 100.00 | Angka | ||||||
Persentase pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya peralatan dan mesin lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 57 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya aset tetap lainnya | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | 57 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 57 | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan tambahan anggaran | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan | 57 | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan tambahan anggaran | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | 57 | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan tambahan anggaran | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 67 | 6.00 | 6.00 | Kebutuhan belanja air PDAM dan listrik selama 6 bulan dapat sepenuhnya terpenuhi dan terbayarkan . | Memenuhi Kebutuhan Listrik dan air | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 67 | 6.00 | 6.00 | Dokumen berisi Laporan Terbayarnya honor THL 2 orang dan 1 penjaga malam selama 6 bulan serta terbayarnya iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk THL Selama 6 bulan | Membayarkan honor THL, Penjaga Malam , Iuran BPJS, JKK, JKM secara tepat waktu. | 100.00 | Angka | ||||||
Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 57 | 6.00 | 6.00 | Realisasi kinerja 6 laporan dari target sebesar 6 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Laporan terhadap pembayaran Honor PTT dan THL dilaksanakan rutin setiap bulan. | Selalu berpedoman pada rencana aksi | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 57 | 6.00 | 6.00 | Realisasi kinerja 6 laporan dari target sebesar 6 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Terpenuhinya kebutuhan Listrik sd bulan Maret, pembayaran dilaksanakan tepat waktu | Koordinasi yang baik antara PPTK dengan Bendahara | 100.00 | Angka | ||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 57 | 2.00 | 2.00 | Telah disusun dokumen Laporan Keuangan Semester 1. Laporan BMD dokumen dari target sebesar 2 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan din | komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 57 | 4.00 | 4.00 | Realisasi kinerja 4 dokumen dari target sebesar 4 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Dokumen yang telah disusun antara lain : Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan. | komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 100.00 | Angka | ||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 67 | 8.00 | 16.00 | Pada Triwulan ke II melakukan reviu renstra 2023-2026 dan selanjutnya melaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan berupa Perjanjian Kinerja, Renja, RKT, Rencana Aksi, cascading, Pohon Kinerja dan cross cutting tahun 2024 | Menjalin hubungan dan koordinasi yang baik antara Camat, Sekcam, para kasi dan Para Kasubag pengampu kegiatan serta para pelaksana kegiatan | 200.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 67 | 8.00 | 8.00 | Pembuatan Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan I dan II, Laporan POK 6 Bulan dan dilakukan Sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku. | Menjalin koordinasi yang baik antara Camat, Sekcam, para kasi, Kasubag dan pelaksana kegiatan | 100.00 | Angka | ||||||
Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 71 | 13.00 | 50.00 | Realisasi kinerja 10 orang/bulan dari target sebesar 13 orang/bulan, hal ini karena adanya pegawai yang pensiun, dan pembayaran gaji pegawai sesuai jumlah pegawai yang ada saat ini. | Pembayaran Gaji ASN diajukan setiap bulan sesuai dengan arahan dinas terkait | 384.62 | Angka | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 71 | 6.00 | 50.00 | Realisasi kinerja 6 dokumen dari target sebesar 6 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan | Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan | 833.33 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 71 | 7.00 | 50.00 | Realisasi kinerja 7 dokumen dari target sebesar 7 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Laporan yang telah disusun adalah Laporan POK sampai bulan Juni 6 dokumen dan Laporan Keuangan Semester 1. Mencukupi Pelaporan-pelaporan yang diminta oleh | Koordinasi dan Komunikasi yang baik pada internal OPD | 714.29 | Angka | ||||||
Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 74 | 12.00 | 11.00 | Realisasi kinerja 11 orang/bulan dari target sebesar 12 orang/bulan dengan tingkat ketercapaian sebesar 91,67%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : 11 gaji pegawai terbayarkan sampai dengan bulan Juni. Jumlah pegawai di tahun 2024 | Pembayaran Gaji ASN diajukan setiap bulan sesuai dengan arahan dinas terkait | 91.67 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 74 | 3.00 | 3.00 | Realisasi kinerja 6 dokumen dari target sebesar 6 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain :Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan | Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 74 | 4.00 | 7.00 | Realisasi kinerja 10 laporan dari target sebesar 10 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Mencukupi Pelaporan-pelaporan yang diminta oleh berbagai dinas terkait secara tepat waktu, koordinasi yang baik di lingkungan internal OPD | Koordinasi dan Komunikasi yang baik pada internal OPD | 175.00 | Angka | ||||||
Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 55 | 10.00 | 10.00 | Terbayarkannya gaji 10 ASN sesuai keadaan kepegawaian | Perhitungan besaran gaji ,tunjangan ASN dengan teliti selalu koordinasi dg dinas terkait dalam pencairan | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 55 | 3.00 | 3.00 | SK kegiatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan kelengkapan berkas yang telah terpenuhi dalam rangka proses pencairan anggaran | Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan dan tertib dalam pembuatan SPJ kegiatan yang terdapat anggaran di dalamnya. | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDdan laporan Koordinasi Penyusunan Lap keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah dokumen Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 55 | 50.00 | 50.00 | Mencukupi Pelaporan-pelaporan yang diminta oleh berbagai dinas terkait secara tepat waktu, koordinasi yang baik di lingkungan internal OPD | Sinergi dan koordinasi yang baik dengan internal OPD | 100.00 | Angka | ||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 71 | 1.00 | 50.00 | Telah disediakan paket peralatan dan perengkapan kantor. Realisasi kinerja 1 paket dari target sebesar 1 paket. | Koordinasi dengan pejabat pengadaan barang | 5,000.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 71 | 6.00 | 50.00 | Realisasi kinerja 3 paket dari target sebesar 3 paket dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Koordinasi yang baik pada internal OPD, Membuat skala prioritas terhadap kebutuhan logistik. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 833.33 | Angka | ||||||
Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 74 | 2.00 | 4.00 | Realisasi kinerja 4 paket dari target sebesar 4 paket dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Koordinasi yang baik pada internal OPD, Membuat skala prioritas terhadap kebutuhan logistik. Adapu | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog | 200.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 74 | 1.00 | 1.00 | Realisasi kinerja 1 paket dari target sebesar 1 paket dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Adanya Kendala Pada proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog yaitu belum adanya etalase produk yang dibutuhkan. | Koordinasi dengan pejabat pengadaan barang | 100.00 | Angka | ||||||
Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 55 | 3.00 | 0.00 | Terlaksananya belanja peralatan dan perlengkapan kantor yang merupakan kebutuhan operasional kantor | Membuat skala prioritas belanja peralatan dan perlengkapan kantor dan berkoordinasi dengan internal OPD | 0.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 55 | 11.00 | 0.00 | Terlaksananya kegiatan logistik kantor berupa belanja ATK, kertas dan cover, bahan cetak, benda pos, isi tabung gas, Natura, makan minum rapat, perjalanan dinas dalam kota | Koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/ jasa melalui e- katalog | 0.00 | Angka | ||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 55 | 7.00 | 0.00 | Pemeliharaan pada 1 unit kendaraan roda empat terlaksana pada TW II | Pembayaran yang sesuai dengan jatuhnya tempo dan melakukan pemeliharaan rutin untuk menunjang kelancaraan kegiatan | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 55 | 9.00 | 2.00 | Terlaksananya pemeliharaan unit pc penunjang kegiatan kantor | Melakukan pemeliharaan rutin untuk menunjang kelancaraan kegiatan | 22.22 | Angka | ||||||
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 71 | 3.00 | 33.00 | Realisasi kinerja 3 unit dari target sebesar 3 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Pemeliharaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, kinerja terlaksana sesuai dengan kebutuhan pemel | selalu berkoordinasi dengan pemegang barang terkait kondisi barang maupun jadwal pemeliharaan. | 1,100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan | Terselenggaranya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 71 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 74 | 2.00 | 3.00 | Realisasi kinerja 3 unit dari target sebesar 3 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, kinerja terlaksana sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan. | selalu berkoordinasi dengan pemegang barang terkait kondisi barang maupun jadwal pemeliharaan. | 150.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 74 | 2.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 2 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kendala yang dihadapi adalah masih berproses pada pengadaan jasa konsultan perseorangan di Banjarnegara. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing dengan sistem pengadaan langsung | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 74 | 2.00 | 5.00 | Realisasi kinerja 5 unit dari target sebesar 5 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor | koordinasi mengenai kondisi barang maupun jadwal pemeliharaan. | 250.00 | Angka | ||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya pengadaan mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 71 | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Kinerja ditargetkan pada triwulan III. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang/jasa. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah unit mebel yang disediakan | 55 | 50.00 | 0.00 | Pada Tahun Anggaran 2024 tidak menganggarkan kegiatan ini | Pelaksanaan kegiatan tidak terlaksanan karena tahun ini kegiatan tersebut tidak ada | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 71 | 1.00 | 100.00 | Realisasi kinerja 1 unit dari target sebesar 1 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Pengadaan sub kegiatan ini adalah pengadaan 1 unit laptop. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 10,000.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan | 71 | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Kinerja ditargetkan pada triwulan III. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang/jasa. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 55 | 50.00 | 0.00 | Pada Tahun Anggaran 2024 tidak menganggarkan kegiatan ini | Pelaksanaan kegiatan tidak terlaksanan karena tahun ini kegiatan tersebut tidak ada | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 71 | 1.00 | 50.00 | Realisasi kinerja 1 unit dari target sebesar 1 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Pengadaan sub kegiatan ini adalah pengadaan 1 unit scanner dan 3 buah papan nama kantor, yang sudah realisasi adalah pengadaan 1 unit scanner. Pengadaan 3 buah p | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 5,000.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 71 | 1.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Kinerja ditargetkan pada triwulan III. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang jasa. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 0.00 | Angka | ||||||
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 74 | 4.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 4 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kendala yang dihadapi adalah proses pengadaan yang menggunakan e-katalog membutuhkan waktu yang cukup lama. Belum tersedianya penyedia yang menyediakan barang yang | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog | 0.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan | 74 | 50.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 50 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kendala yang dihadapi adalah proses pengadaan yang menggunakan e-katalog membutuhkan waktu yang cukup lama. Belum tersedianya penyedia yang menyediakan barang yan | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog | 0.00 | Angka | ||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 71 | 6.00 | 50.00 | Realisasi kinerja 6 laporan dari target sebesar 6 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Laporan terhadap pembayaran Honor PTT dan THL dilaksanakan rutin setiap bulan. | Selalu berpedoman pada rencana aksi | 833.33 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 71 | 6.00 | 50.00 | Realisasi kinerja 6 laporan dari target sebesar 6 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Terpenuhinya kebutuhan Listrik sd bulan Juni, pembayaran dilaksanakan tepat waktu | Koordinasi yang baik antara PPTK dengan Bendahara | 833.33 | Angka | ||||||
Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 74 | 3.00 | 6.00 | Realisasi kinerja 6 laporan dari target sebesar 6 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Terpenuhinya kebutuhan Listrik sd bulan Maret, pembayaran dilaksanakan tepat waktu | Koordinasi yang baik antara PPTK dengan Bendahara | 200.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 74 | 3.00 | 6.00 | Realisasi kinerja 6 laporan dari target sebesar 6 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Laporan terhadap pembayaran Honor PTT dan THL dilaksanakan rutin setiap bulan. | Selalu berpedoman pada rencana aksi | 200.00 | Angka | ||||||
Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 55 | 50.00 | 0.00 | Terbayarkannya belanja telepon, air PDAM dan listrik | Pembayaran yang sesuai dengan jatuhnya tempo pembayaran | 0.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 55 | 3.00 | 3.00 | Terbayarnya honor pegawai tidak tetap dan THL . Sebanyak 3 orang | Perhitungan yang teliti untuk pembayaran jasa pelayanan umum kantor sesuai dengan kontrak kerja | 100.00 | Angka | ||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 55 | 5.00 | 5.00 | Realisasi kinerja 5 dokumen dari target sebesar 5 dokumen dengan tingakat ketercapaian sebesar 100%. | Komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 55 | 3.00 | 3.00 | Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh dinas terkait dan koordinasi yang baik di internal OPD, pemenuhan dokumen yang diminta oleh Kabupaten secara tepat waktu. Sampai dengan TW 2 ini penyusunan laporan yang dilaksanakan yaitu Lapor | Komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 100.00 | Angka | ||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 74 | 5.00 | 6.00 | Realisasi kinerja 6 dokumen dari target sebesar 5 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 120%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, pemenuhan dokumen yang diminta oleh | komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 120.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 74 | 3.00 | 3.00 | Realisasi kinerja 3 laporan dari target sebesar 3 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain :Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh dinas terkait dan koordinasi yang | komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 71 | 5.00 | 62.50 | Realisasi kinerja 5 dokumen dari target sebesar 5 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Dokumen yang telah disusun antara lain : Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi, Renja 2025 dan Renja Perubahan 2024. | Komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 1,250.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 71 | 2.00 | 40.00 | Telah disusun dokumen LKPJ dan LKjIP. Realisasi kinerja 2 dokumen dari target sebesar 2 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. | komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 2,000.00 | Angka | ||||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | TerKoordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | TerKoordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Laporan | ||||
Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 74 | 2.00 | 4.00 | Realisasi kinerja 4 dokumen dari target sebesar 4 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain :Koordinasi yang baik antar lintas sektoral terkait pelaksanaan pekerjaan. | Koordinasi dengan dinas terkait, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. | 200.00 | Angka | |||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 55 | 50.00 | 0.00 | Koordinasi yang baik antar lintas sektoral terkait pelaksanaan pekerjaan. | Koordinasi dengan dinas terkait, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. | 0.00 | Angka | ||||||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan | 74 | 40.00 | 90.00 | Realisasi kinerja 90 dokumen dari target sebesar 80 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 112,5%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : tingkat permintaan terhadap dokumen pelayanan perizinan non usaha yang tinggi, pelayanan y | Koordinasi yang baik di internal opd. | 225.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 74 | 3.00 | 6.00 | Koordinasi yang baik para petugas pelayanan dengan berusaha menciptakan pelayanan prima | Koordinasi yang baik para petugas pelayanan dengan berusaha menciptakan pelayanan prima | 200.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 74 | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan III. Pada triwulan II pelaksanaan kegiatan pada tahap sosialisasi dan pemungutan pajak dari masyarakat sampai dengan triwulan II | Sosialisasi kepada Desa dan masyarakat terkait pelunasan PBB lebih awal dan cepat. | 0.00 | Angka | ||||||
Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan. | 55 | 1.00 | 1.00 | Tingkat kebutuhan masyarakat terkait perizinan non usaha yang tinggi, meliputi SKCK, SKTM, AK I, Keh | Sinergi dan koordinasi yang baik dengan Bidang Teknis dalam pelaksanaan pelayanan serta kesadaran masyarakat terkait pentingnya administrasi kependudukan | 100.00 | Angka | |||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan | 55 | 1.00 | 1.00 | laporan pelaksanaan pelayanan kebutuhan masyarakat terkait administrasi kependudukan yaitu KK dan KTP yang telah terlayani | Sinergi dan koordinasi yang baik dengan Bidang Teknis dalam pelaksanaan pelayanan serta kesadaran masyarakat terkait pentingnya administrasi kependudukan | 100.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 55 | 1.00 | 1.00 | Melaksanakan sosialisasi intensifikasi PBB. Kinerja ditargetkan pada triwulan III. Pada triwulan II pelaksanaan kegiatan pada tahap sosialisasi dan pembagian SPPT." | Koordinasi Tim Pungut PBB dengan melibatkan semua Perangkat Desa | 100.00 | Angka | ||||||
Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselengaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Terlayaninya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan Perijinan | 63 | 3.00 | 3.00 | Ketercapaian sampai Triwulan II yang terdiri dari pemohon KK dan KTP terealisasi KK 619 pemohon, KTP 669 Pemohon | Belum tersedianya anggaran di DPA | 100.00 | Angka | |||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselengaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Terlayaninya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan PelaksanaaNon Perizinan pada urusan pemerintahan | 63 | 3.00 | 0.00 | Ketercapaian di Triwulan II yang terdiri dari pemohon SKCK,Surat Pindah,Legalisasi Umum,Rekomendasi pemohon terealisasi Pemohon yaitu 1.034 pemohon | Koordinasi yang baik para petugas pelayanan dengan berusaha menciptakan pelayanan prima | 0.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselengaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan | 63 | 0.00 | 0.00 | "Terealisasi di Triwulan I Merencanakan Sosialisasi , Intensifikasi PBB kepada panitia pelaksana desa dan Merencanakan Sosialisasi Intensifikasi PBB kepada pemungut. " | Peran Perangkat Desa yang aktif menyalurkan SPPT PBB yang di bantu oleh pemungut pajak | 0.00 | Angka | ||||||
Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terselenggaranya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 71 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 71 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 71 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 71 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Koordinasi penyelengaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Koordinasi penyelengaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan | Peningkatan Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 57 | 1.00 | 1.00 | Kinerja berupa laporan pelaksanaan koordinasi dan sinergitas dengan perangkat daerah atau instansi vertikal ditargetkan pada triwulan IV. Koordinasi telah dilaksanakan dengan dinas terkait. | Koordinasi dengan dinas terkait, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. | 100.00 | Angka | ||||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan | 67 | 35.00 | 48.00 | Semakin banyak masyarakat yang memahami prosedur dan syarat untuk mengurus pernikahan. Pengurusan pernikahan yang mengharuskan ada dispensasi dalam pengurusan pernikahan yang jangka waktunya kurang dari 10 hari kerja dengan waktu pernikahan dan pernikahan | Sosialisasi mengenai prosedur dan pentingnya dokumen pribadi pada setiap kesempatan, baik secara langsung maupun tidak langsung | 137.14 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 67 | 900.00 | 984.00 | Masyarakat menyadari tentang pentingnya sebuah dokumen dan didukung dengan Petugas pelayanan yang kompeten juga sarana dan prasarana yang tersedia. Kebutuhan warga masyarakat untuk memenuhi kelengkapan dokumen seperti dispensasi nikah, pengajuan hak war | Sosialisasi mengenai prosedur dan pentingnya dokumen pribadi pada setiap kesempatan, baik secara langsung maupun tidak langsung | 109.33 | Angka | ||||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 67 | 20,772.00 | 20,772.00 | Seluruh SPPT telah didistribusikan ke desa | Melakukan sosialisasi pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak bagi para wajib pajak serta Kerjasama yang baik antara Pihak Kecamatan , Pihak Desa dan pemungut pajak | 100.00 | Angka | ||||||
Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan | 57 | 1,000.00 | 2,114.00 | Realisasi kinerja 2114 dokumen dari target sebesar 1000 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Dokumen pelayanan non perizinan usaha antara lain ijin dispensasi nikah mendadak dan ijin keramaian. | Koordinasi yang baik di internal OPD. | 211.40 | Angka | |||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Untuk mengetahui jumlah laporan pelaksnaan urusan yang terkait dengan Non Perijinan yang terlayani | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | jumlah laporan pelaksnaan urusan yang terkait dengan Non Perijinan yang terlayani dalam 1 (satu) tahun | 57 | 1,500.00 | 2,338.00 | Telah disusun laporan bulanan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan. Realisasi 2338 dokumen dari 1500 dokumen antara lain rekam KTP, daftar Cetak KTP dan Entri data KK | Koordinasi yang baik para petugas pelayanan dengan berusaha menciptakan pelayanan prima | 155.87 | Angka | ||||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 57 | 1.00 | 1.00 | Kinerja berupa laporan pelaksanaan PBB ditargetkan pada triwulan IV. Pada triwulan I pelaksanaan kegiatan pada tahap sosialisasi dan pembagian SPPT. | Sosialisasi kepada Desa dan masyarakat terkait pelunasan PBB lebih awal dan cepat. | 100.00 | Angka | ||||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 63 | 3.00 | 0.00 | Koordinasi yang baik di tingkat forkompinca | Koordinasi yang baik di tingkat forkompinca | 0.00 | Dokumen | ||
Survey Kepuasan Masyarakat kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 68 | 15.00 | 12.00 | Perhitungan gaji sudah sesuai keadaan kepegawaian | Adanya perencanaan yang baik saat penganggaran | 80.00 | Angka | |
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | 68 | 5.00 | 6.00 | honor tim pengelola keuangan sudah sesuai anggaran | adanya perencanaan yang baik saat penganggaran | 120.00 | Angka | ||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 68 | 2.00 | 2.00 | Terlaksananya belanja peralatan dan perlengkapan kantor merupakan belanja operasional kantor | Anggaran tersedia sesuai DPA | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 68 | 8.00 | 8.00 | Terlaksananya belanja isi tabung gas, ATK, kertas dan cover, bahan cetak, benda pos, bahan komputer, naturadan pakan natura dan makan minum rapat | Anggaran tersedia sesuai DPA | 100.00 | Angka | ||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 68 | 4.00 | 0.00 | Belum dibelanjakan di TW I karena masih baikanya kondisi sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara | Tersedianya anggaran sesuai DPA | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 68 | 2.00 | 0.00 | Belum dibelanjakan di TW I karena jatuh tempo pajak kendaraan hampir semua di TW 3 | anggal jatuh tempo belum masanya | 0.00 | Angka | ||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 68 | 3.00 | 6.00 | erbayarkannya belanja listrik | Anggaran tersedia sesuai DPA | 200.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 68 | 3.00 | 6.00 | Terbayarnya honor THL 1 orang dan penjaga malam | Anggaran tersedia sesuai DPA | 200.00 | Angka | ||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persetase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKP dan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 68 | 3.00 | 8.00 | Dokumen terpenuhi sesuai dengan kriteria | Adanya sinergi dengan Bidang Teknis dalam penyediaan data | 266.67 | Angka | ||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan | 68 | 1,592.00 | 6.00 | Ketercapaian yang lebih dari 100%, untuk permohonan KK dan KTP merupakan indikator pelayanan yang baik, pelayanan di Kecamatan maupun Desa | Pemohon KK dan KTP yang mendaftar lewat Desa, dan ditindaklanjuti (approve) langsung oleh Kecamatan | 0.38 | Angka | ||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 68 | 4,800.00 | 35.00 | Triwulan II pembayaran SPPT dari desa sudah berjalan sesuai target | Tim PBB Desa melibatkan unsur masyarakat dalam distribusi SPP PBB | 0.73 | Angka | ||||||
Grand Summary (COUNT=1,459) |