Capaian TW 2

Page 
 of 34
Records 7 to 9 of 100
SASARAN STRATEGIS OPD
INDIKATOR SASARAN OPD
NAMA PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
SASARAN SUB KEGIATAN
NAMA SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
objek id
Target Kinerja TW 2
Realisasi TW 2
Analisis Ketercapaian TW 2
Solusi TW 2
capaian tw 2
SATUAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Nilai Angka SKM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SKM Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terpenuhinya Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11 6.00 6.00 Terlaksananya pembayaran honorarium penataan usahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD 100.00 Angka
            Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terpenuhinya Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 36.00 36.00 Terlaksananya pembayaran gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu dan sesuai dengan target yang ditetapkan 100.00 Angka
        Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 1.00 1.00 Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk triwulan II sesuai dengan target yang ditetapkan 100.00 Angka
            Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 7.00 7.00 Penyediaan bahan lositik kantor yang telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan 100.00 Angka
        Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11 5.00 5.00 Ketepatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya 100.00 Angka
            Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 5.00 5.00 Ketepatan pembayaran jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak dan perbaikan kendaraan sesuai target yang ditetapkan 100.00 Angka
            Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 11 6.00 6.00 Ketepatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya 100.00 Angka
        Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terpenuhinya Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 11 19.00 19.00 Pengadaan melalui e Catalog untuk pengadaan (Printer, Hardisk, Scanner) telah selesai dilaksanakan prosesnya 100.00 Angka
        Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terpenuhinya Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 11 6.00 6.00 Pembayaran Jasa Komunikasi , Sumber Darya Air dan Listrik sesuai dengan target yang telah ditetapkan 100.00 Angka
            Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terpenuhinya Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan 11 6.00 6.00 Ketepatan Pembayaran Honorarium / Jasa bagi PTT dan THL sesuai target yang ditetapkan 100.00 Angka
Meningkatnya Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana ( Sakip ) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19 10.00 13.00 Target kinerja tercapai - 130.00 Angka
            Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 19 6.00 0.00 0.00 Angka
Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat Survey Niai kepuasan msayarakat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 19 0.00 0.00 0.00 Angka
        Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 19 6.00 6.00 Target kinerja tercapai 0 100.00 Angka
            Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 19 3.00 6.00 Target kinerja belum tercapai - 200.00 Angka
          Prosentase penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Meningktnya Adminidstrasi Keuangan Perangkat daerah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 19 6.00 6.00 Target kinerja tercapai - 100.00 Angka
        Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 19 2.00 2.00 Target kinerja tercapai 0 100.00 Angka
            Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang yang disediakan 19 6.00 6.00 Target kinerja tercapai - 100.00 Angka
            Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 19 3.00 3.00 Target kinerja tercapai - 100.00 Angka
          Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 19 6.00 6.00 Target kinerja tercapai - 100.00 Angka
        Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 19 6.00 6.00 Target Kinerja tercapai - 100.00 Angka
            Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 19 0.00 0.00 Target belum tercapai lagi proses pemeliharaan percepatan pelaksanaan pemeliharaan 0.00 Angka
            Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 19 10.00 10.00 Target Kinerja tercapai - 100.00 Angka
        Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 19 0.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 19 8.00 8.00 Target kinerja tercapai dengan pengadaan AC 3 Unit, proyektor 1 unit, printer 4 unitrget kinerja tercapai 100.00 Angka
          Prosentase tercukupinya barang milik pemerintah daerah Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kantor bangunan lainya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung kantor bangunan lainnya yang disediakan 19 0.00 0.00 Belum ada realisasi kinerja karena target kinerja tidak tri wulan I - 0.00 Angka
            Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 19 6.00 6.00 Target kinerja tercapai - 100.00 Angka
            Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersediakan 19 0.00 0.00 Belum ada realisasi kinerja karena target kinerja tidak tri wulan I - 0.00 Angka
        Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 19 6.00 6.00 Target Kinerja tercapai - 100.00 Angka
            Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 19 6.00 6.00 Target Kinerja tercapai - 100.00 Angka
Grand Summary (COUNT=1,459)