SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 2 |
Realisasi TW 2 |
Analisis Ketercapaian TW 2 |
Solusi TW 2 |
capaian tw 2 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya pengelolaan dan penyelanggaraan layanan publik DPUPR | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 18 | 0.00 | 100.00 | Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 18 | 0.00 | 100.00 | Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Angka | ||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 18 | 0.00 | 0.00 | Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 18 | 0.00 | 6.00 | Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Angka | ||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 18 | 0.00 | 6.00 | Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 18 | 0.00 | 0.00 | Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Angka | ||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 18 | 0.00 | 0.00 | Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Angka | ||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 18 | 0.00 | 6.00 | Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 18 | 0.00 | 6.00 | Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Angka | ||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase tersedianya dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 | 0.00 | 0.00 | Tidak ada permasalahan | Tidak ada permasalahan | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya pengelolaan dan penyelenggaran publik di perangkat daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Penataan Organisasi | Penataan Organisasi | Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi | Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan dan kinerja instansi | Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan | Tersusunnya dokumen evaluasi kelembagaan Perangkat daerah pada anjab settiap jabatan | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 50 | 0.00 | 0.00 | Belum ada output dokumen pada triwulan II, hal ini dikarenakan untuk dokumen kelembagaan masih dalam proses penyusunan Perbub dan output dokumen ditargetkan pada triwulan III, sedangkan dokumen penilaian kematangan organisasi perangkat Daerah (KOD) | Tertib administrasi | 0.00 | Angka |
Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan dan kinerja instansi | Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan | Terselenggaranya fasilitasi pelayanan publik pada unit kerja dan tersusunnya dokumen katatalaksanaan | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 50 | 47.00 | 0.00 | Belum ada output dokumen pada triwulan II, hal ini dikarenakan untuk dokumen Indeks Pelayanan Publik (IPP) masih dalam proses penilaian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada seluruh OPD dan 15 Puskesmas yang ada di wilayah Bna | Dilakukan Monitoring dan evaluasi bulan Mei s/d Juli 2024 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan dan kinerja instansi | Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan | Tersusunnya dokumen kinerja dan dokumen implementasi reformasi birokrasi di perangkat daerah | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 50 | 0.00 | 0.00 | Masih adanya proses perubahan dokumen sesuai dengan hasil nilai SAKIP tahun 2023, meskipun sudah tersedia Dokumen SAKIP Kabupaten meliputi Dokumen LKJIP 2023, Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 (kabupaten), dan pengukuran | Tertib administrasi | 0.00 | Angka | ||||||
Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Terpenuhinya sarana dan prasaranan penegakanan disiplin pegawai | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah unit sarana dan prasarana | 50 | 1.00 | 3.00 | Capaian sesuai dengan terget, unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai terlaksana sesuai dengan program kegiatan | Tertib administrasi | 300.00 | Angka | |||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Tercapainya pengelolaan olah data pegawai setda yang tepat dan baik | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 50 | 1.00 | 1.00 | Capaian sesuai dengan target, didukung dengan tersedianya dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian secara berkala | Tertib administrasi | 100.00 | Angka | ||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tercapainya penatausahaan yang tepat dan akurat | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 50 | 3.00 | 6.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini didukung adanya koordinasi yang baik antar pengelola keunagan internal maupun bagian eksternal di lingkungan Sekretariat daerah | Bagian Umum berkoordinasi dengan bagian terkait, update data pada Aplikasi Keuangan | 200.00 | Angka | ||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya laporan data keuangan yang sesuai dan tepat | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 50 | 2.00 | 1.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini didukung oleh adanya aplikasi SIMDA keuangan, namun terdapat pembaharuan data yang lebih rinci sehingga membutuhkan lebih banyak waktu guna melengkapi menu yang ada | Optimalisasi Aplikasi SIMDA keuangan | 50.00 | Angka | ||||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Setda | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 | 100.00 | 100.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini didukung dengan adanya aplikasi SIMGAJI, namun demikian masih ada kendala terkait adanya mutasi PNS sehingga data harus segera terupdate | Optimalisasi Aplikasi SIMGAJI dan update data ASN secara berkala | 100.00 | Angka | ||||||
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Terpenuhinya gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 50 | 2.00 | 0.00 | Capaian belum sesuai dengan target, hal ini dikarenakan adanya kekosongan posisi untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kondisi yang ada | 0.00 | Angka | ||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Terpenuhinya pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala | 50 | 2.00 | 1.00 | Capaian belum sesuai dengan target, hal ini dikarenakan untuk posisi wakil bupati terjadi kekosongan sehingga untuk penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah hanya diperuntukan untuk Pj. Bupati | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai dengan kondisi yang ada | 50.00 | Angka | ||||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Medical Check Up Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 50 | 2.00 | 1.00 | Capaian belum sesuai dengan target, hal ini dikarenakan untuk posisi wakil bupati terjadi kekosongan sehingga untuk pelaksanaan medical check up hanya diperuntukan untuk Pj. Bupati | Pelaksanaan Medical Check Up sesuai dengan kondisi yang ada | 50.00 | Angka | ||||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 50 | 2.00 | 1.00 | Capaian belum sesuai dengan target, hal ini dikarenakan untuk posisi wakil bupati terjadi kekosongan sehingga untuk penyediaan dana penunjang operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah hanya diperuntukan untuk Pj. Bupati | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala dan Wakil kepala daerah sesuai dengan kondisi yang ada | 50.00 | Angka | ||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Setda | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 50 | 1.00 | 6.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan | dilakukan pengecekan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan secara berkala | 600.00 | Angka | ||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terfasilitasinya kunjungan tamu Setda | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 50 | 3.00 | 6.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya laporan fasilitasi kunjungan tamu | Tertib administrasi | 200.00 | Angka | ||||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan instalasi listrik/komponen listrik dan Elektronik di rumah jabatan dan Setda | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 50 | 1.00 | 6.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini di dukung dengan tercukupinya kebutuhan guna mendukung kegiatan operasional | dilakukan monitoring kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor secara berkala | 600.00 | Angka | ||||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Setda | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 50 | 6.00 | 6.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini didukung dengan adanya aplikasi SIRUP yang memudahkan dalam pemenuhan perlengkapan kantor | Optimalisasi aplikasi SIRUP | 100.00 | Angka | ||||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 50 | 6.00 | 6.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan tercukupinya paket peralatan rumah tangga | dilakukan monitoring kebutuhan perlatan rumah tangga secara berkala | 100.00 | Angka | ||||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Logistik Kantor pada Sekretariat dan Rumah Jabatan | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 50 | 1.00 | 6.00 | capaian sesuai dengan targer, hal ini dibuktikan dengan tercukupinya paket bahan logistik kantor | dilakukan pengecekan ketersediaan barang logistik kantor secara berkala | 600.00 | Angka | ||||||
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 50 | 6.00 | 6.00 | Capaian sesuai dengan terget, hal ini didukung dengan tersedianya paket kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah | Pengecekan ketersediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah secara berkala | 100.00 | Angka | ||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 50 | 6.00 | 6.00 | Capaian sesuai dengan terget, hal ini didukung dengan tersedianya paket kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah | Pengecekan ketersediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah secara berkala | 100.00 | Angka | ||||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 50 | 6.00 | 6.00 | Capaian sesuai dengan terget, hal ini didukung dengan tersedianya paket kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah | Pengecekan ketersediaan kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah secara berkala | 100.00 | Angka | ||||||
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Terfasilitasinya komunikasi pimpinan | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 50 | 3.00 | 6.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan terfasilitasinya komunikasi pimpinan dalam bentuk laporan hasil | Tertib administrasi | 200.00 | Angka | ||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Terdokumentasinya tugas pimpinan | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | 50 | 3.00 | 6.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pendokumentasian tugas pimpinan | Tertib administrasi | 200.00 | Angka | ||||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Terfasilitasinya keprotokolan | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 50 | 3.00 | 6.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan terfasilitasinya kegiatan keprotokolan dalam bentuk laporan hasil | Tertib administrasi | 200.00 | Angka | ||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 50 | 8.00 | 33.00 | Capaian sesuai dengan target, adanya koordinasi yang baik antara pemegang kendaraan dengan pengelola kegiatan berkaitan dengan pajak dan perizinannya | Tertib administrasi | 412.50 | Angka | ||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya pemeliharaan Meubelair Rumah Dinas dan Sekretariat | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 50 | 5.00 | 9.00 | Capaian sesuai dengan target, dilakukan pemeliharaan mebel sesuai dengan unit yang ada | dilakukan pengecekan mebel secara berkala | 180.00 | Angka | ||||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 | 1.00 | 2.00 | Capaian sesuai dengan target, dilakukan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan unit yang ada | dilakukan pengecekan peralatan dan mesin lainnya secara berkala | 200.00 | Angka | ||||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 50 | 1.00 | 4.00 | Capaian sesuai dengan target, dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan menggunakan biaya berdasar skala prioritas | dibuat skala prioritas sebagai acuan pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor | 400.00 | Angka | ||||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 50 | 25.00 | 25.00 | Capaian sesuai dengan target, dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dengan menggunakan biaya berdasar skala prioritas | dibuat skala prioritas sebagai acuan pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor | 100.00 | Angka | ||||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 50 | 2.00 | 6.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini disebabkan oleh adanya koordinasi yang baik antara pemegang kendaraan dengan pengelola kegiatan | Koordinasi dengan Bidang atau unit terkait | 300.00 | Angka | ||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya Kebutuhan Mebelair pada Rumah Jabatan dan Setda | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 50 | 6.00 | 6.00 | Capaian sesuai target, hal ini dibuktikan dengan dilaksanakanya kegiatan pengadaan mebel sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku | Optimalisasi aplikasi e-catalog | 100.00 | Angka | ||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya Peralatan dan Mesin Lainnya pada Rumah Jabatan dan Setda | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 50 | 8.00 | 6.00 | Capaian sesuai target, hal ini hal ini dibuktikan dengan dilaksanakanya kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku | Optimalisasi aplikasi e-catalog | 75.00 | Angka | ||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Rumah Jabatan dan Setda | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 50 | 3.00 | 6.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan terlaksananya jumlah pemenuhan laporan dengan baik | Tertib administrasi | 200.00 | Angka | ||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan Sewa sarana dan prasarana kantor | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 50 | 6.00 | 6.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Tertib administrasi | 100.00 | Angka | ||||||
Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Honor dan Iuran PTT dan THL | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 50 | 6.00 | 14.00 | Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan tersedianya laporan jasa pelayanan umum kantor | Tertib administrasi | 233.33 | Angka | ||||||
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintah desa | Jumlah Desa Berstatus Mandiri | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Jumlah BUMDes yang berkembang | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang memiliki BUMDes Aktif | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Meningkatnya pemberdayaan BUMDes | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 23 | 10.00 | 0.00 | Persiapan pelaksanaan kegiatan | - | 0.00 | Dokumen |
Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa | 23 | 3.00 | 2.00 | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Desa Duren Kec.Pagedongan, Desa Aribaya Kec.Pagentan) | - | 66.67 | Dokumen | |||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa | 23 | 266.00 | 266.00 | Terlaksananya Fasilitasi Sistem Keuangan Desa, Pembayaran Jaminan Kesehatan Perangkat Desa dan Fasilitasi penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebanyak 266 desa | - | 100.00 | Dokumen | ||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 23 | 3.00 | 3.00 | Terlaksananya Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Desa Sijenggung - Banjarmandu, Desa Mantrianom - Bawang, Desa Panggisari - Mandiraja). | - | 100.00 | Dokumen | ||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 23 | 57.00 | 57.00 | Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebanyak 57 desa | - | 100.00 | Laporan | ||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Meningkatnya pengelolaan administrasi desa | Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 23 | 266.00 | 0.00 | 0.00 | Desa | ||||||||
Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang memiliki batas desa | Meningkatnya kualitas pengelolaan desa | Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa | Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa | 23 | 36.00 | 0.00 | Proses pengadaan dan masa kontrak, serta sosialisasi kegoatan penetapan dan penegasan batas desa | - | 0.00 | Angka | |||
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah karya yang memenuhi kriteria Teknologi Tepat Guna | Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perdesaan | Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 23 | 6.00 | 0.00 | Tahapan sosialisasi gelar teknologi tepat guna | - | 0.00 | Angka | ||
Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 23 | 2.00 | 2.00 | Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat DesaKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 23 | 10.00 | 13.00 | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) | - | 130.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 23 | 16.00 | 16.00 | Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | - | 100.00 | Angka | ||||||
PROGRAM PENATAAN DESA | Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | Penyelenggaraan Penataan Desa | Jumlah desa yang terfasilitasi penataan desa | Terwujudnya penataan desa | Terlaksaanya penyelenggaraan penataan desa | Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Desa | 23 | 2.00 | 2.00 | Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa (Kegiatan TMMD Sengkuyung I dan II) | - | 100.00 | Angka | ||
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Jumlah kerjasama antar desa | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk | Meningkatnya kerja sama antar desa | Terlaksananya fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan | Terlaskananya fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan | 23 | 2.00 | 5.00 | Terlaksananya pembentukan kawasan perdesaan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 5 kawasan | - | 250.00 | Dokumen | ||
Grand Summary (COUNT=1,459) |