Capaian TW 2

Page 
 of 34
Records 76 to 78 of 100
SASARAN STRATEGIS OPD
INDIKATOR SASARAN OPD
NAMA PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
SASARAN SUB KEGIATAN
NAMA SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
objek id
Target Kinerja TW 2
Realisasi TW 2
Analisis Ketercapaian TW 2
Solusi TW 2
capaian tw 2
SATUAN
Meningkatnya pengelolaan dan penyelanggaraan layanan publik DPUPR Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Survey Kepuasan Masyarakat DPUPR Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 18 0.00 0.00 0.00 Angka
        Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18 0.00 100.00 Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun Tidak ada permasalahan 0.00 Angka
            Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18 0.00 100.00 Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun Tidak ada permasalahan 0.00 Angka
        Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18 0.00 0.00 Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun Tidak ada permasalahan 0.00 Angka
            Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18 0.00 6.00 Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun Tidak ada permasalahan 0.00 Angka
        Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18 0.00 6.00 Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun Tidak ada permasalahan 0.00 Angka
            Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18 0.00 0.00 Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun Tidak ada permasalahan 0.00 Angka
        Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18 0.00 0.00 Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun Tidak ada permasalahan 0.00 Angka
        Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18 0.00 6.00 Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun Tidak ada permasalahan 0.00 Angka
            Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18 0.00 6.00 Progres kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah disusun Tidak ada permasalahan 0.00 Angka
        Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Persentase tersedianya dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18 0.00 0.00 Tidak ada permasalahan Tidak ada permasalahan 0.00 Angka
Meningkatnya pengelolaan dan penyelenggaran publik di perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Setda) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Penataan Organisasi Penataan Organisasi Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan dan kinerja instansi Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan Tersusunnya dokumen evaluasi kelembagaan Perangkat daerah pada anjab settiap jabatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 50 0.00 0.00 Belum ada output dokumen pada triwulan II, hal ini dikarenakan untuk dokumen kelembagaan masih dalam proses penyusunan Perbub dan output dokumen ditargetkan pada triwulan III, sedangkan dokumen penilaian kematangan organisasi perangkat Daerah (KOD) Tertib administrasi 0.00 Angka
            Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan dan kinerja instansi Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan Terselenggaranya fasilitasi pelayanan publik pada unit kerja dan tersusunnya dokumen katatalaksanaan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 50 47.00 0.00 Belum ada output dokumen pada triwulan II, hal ini dikarenakan untuk dokumen Indeks Pelayanan Publik (IPP) masih dalam proses penilaian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada seluruh OPD dan 15 Puskesmas yang ada di wilayah Bna Dilakukan Monitoring dan evaluasi bulan Mei s/d Juli 2024 0.00 Angka
            Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan dan kinerja instansi Meningkatnya kualitas evaluasi kelembagaan, anjab, pelayanan publik, ketatalaksanaan Tersusunnya dokumen kinerja dan dokumen implementasi reformasi birokrasi di perangkat daerah Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 50 0.00 0.00 Masih adanya proses perubahan dokumen sesuai dengan hasil nilai SAKIP tahun 2023, meskipun sudah tersedia Dokumen SAKIP Kabupaten meliputi Dokumen LKJIP 2023, Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 (kabupaten), dan pengukuran Tertib administrasi 0.00 Angka
      Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yg terlaksana (Indikator untuk mendukung SKM) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan Terpenuhinya sarana dan prasaranan penegakanan disiplin pegawai Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah unit sarana dan prasarana 50 1.00 3.00 Capaian sesuai dengan terget, unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai terlaksana sesuai dengan program kegiatan Tertib administrasi 300.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan Tercapainya pengelolaan olah data pegawai setda yang tepat dan baik Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 50 1.00 1.00 Capaian sesuai dengan target, didukung dengan tersedianya dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian secara berkala Tertib administrasi 100.00 Angka
        Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tercapainya penatausahaan yang tepat dan akurat Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50 3.00 6.00 Capaian sesuai dengan target, hal ini didukung adanya koordinasi yang baik antar pengelola keunagan internal maupun bagian eksternal di lingkungan Sekretariat daerah Bagian Umum berkoordinasi dengan bagian terkait, update data pada Aplikasi Keuangan 200.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya laporan data keuangan yang sesuai dan tepat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 50 2.00 1.00 Capaian sesuai dengan target, hal ini didukung oleh adanya aplikasi SIMDA keuangan, namun terdapat pembaharuan data yang lebih rinci sehingga membutuhkan lebih banyak waktu guna melengkapi menu yang ada Optimalisasi Aplikasi SIMDA keuangan 50.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Setda Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 100.00 100.00 Capaian sesuai dengan target, hal ini didukung dengan adanya aplikasi SIMGAJI, namun demikian masih ada kendala terkait adanya mutasi PNS sehingga data harus segera terupdate Optimalisasi Aplikasi SIMGAJI dan update data ASN secara berkala 100.00 Angka
        Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpenuhinya gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50 2.00 0.00 Capaian belum sesuai dengan target, hal ini dikarenakan adanya kekosongan posisi untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kondisi yang ada 0.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpenuhinya pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 50 2.00 1.00 Capaian belum sesuai dengan target, hal ini dikarenakan untuk posisi wakil bupati terjadi kekosongan sehingga untuk penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah hanya diperuntukan untuk Pj. Bupati Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai dengan kondisi yang ada 50.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Medical Check Up Kepala dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50 2.00 1.00 Capaian belum sesuai dengan target, hal ini dikarenakan untuk posisi wakil bupati terjadi kekosongan sehingga untuk pelaksanaan medical check up hanya diperuntukan untuk Pj. Bupati Pelaksanaan Medical Check Up sesuai dengan kondisi yang ada 50.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 50 2.00 1.00 Capaian belum sesuai dengan target, hal ini dikarenakan untuk posisi wakil bupati terjadi kekosongan sehingga untuk penyediaan dana penunjang operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah hanya diperuntukan untuk Pj. Bupati Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala dan Wakil kepala daerah sesuai dengan kondisi yang ada 50.00 Angka
        Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan Setda Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 50 1.00 6.00 Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan dilakukan pengecekan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan secara berkala 600.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terfasilitasinya kunjungan tamu Setda Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 3.00 6.00 Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya laporan fasilitasi kunjungan tamu Tertib administrasi 200.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan instalasi listrik/komponen listrik dan Elektronik di rumah jabatan dan Setda Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 50 1.00 6.00 Capaian sesuai dengan target, hal ini di dukung dengan tercukupinya kebutuhan guna mendukung kegiatan operasional dilakukan monitoring kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor secara berkala 600.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Setda Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 50 6.00 6.00 Capaian sesuai dengan target, hal ini didukung dengan adanya aplikasi SIRUP yang memudahkan dalam pemenuhan perlengkapan kantor Optimalisasi aplikasi SIRUP 100.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 50 6.00 6.00 Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan tercukupinya paket peralatan rumah tangga dilakukan monitoring kebutuhan perlatan rumah tangga secara berkala 100.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Logistik Kantor pada Sekretariat dan Rumah Jabatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 50 1.00 6.00 capaian sesuai dengan targer, hal ini dibuktikan dengan tercukupinya paket bahan logistik kantor dilakukan pengecekan ketersediaan barang logistik kantor secara berkala 600.00 Angka
        Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 50 6.00 6.00 Capaian sesuai dengan terget, hal ini didukung dengan tersedianya paket kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah Pengecekan ketersediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah secara berkala 100.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 50 6.00 6.00 Capaian sesuai dengan terget, hal ini didukung dengan tersedianya paket kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah Pengecekan ketersediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah secara berkala 100.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terpenuhinya kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 50 6.00 6.00 Capaian sesuai dengan terget, hal ini didukung dengan tersedianya paket kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah Pengecekan ketersediaan kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah secara berkala 100.00 Angka
        Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan Terfasilitasinya komunikasi pimpinan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 50 3.00 6.00 Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan terfasilitasinya komunikasi pimpinan dalam bentuk laporan hasil Tertib administrasi 200.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan Terdokumentasinya tugas pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 50 3.00 6.00 Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pendokumentasian tugas pimpinan Tertib administrasi 200.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan Terfasilitasinya keprotokolan Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 50 3.00 6.00 Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan terfasilitasinya kegiatan keprotokolan dalam bentuk laporan hasil Tertib administrasi 200.00 Angka
        Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 8.00 33.00 Capaian sesuai dengan target, adanya koordinasi yang baik antara pemegang kendaraan dengan pengelola kegiatan berkaitan dengan pajak dan perizinannya Tertib administrasi 412.50 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya pemeliharaan Meubelair Rumah Dinas dan Sekretariat Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 5.00 9.00 Capaian sesuai dengan target, dilakukan pemeliharaan mebel sesuai dengan unit yang ada dilakukan pengecekan mebel secara berkala 180.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 1.00 2.00 Capaian sesuai dengan target, dilakukan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan unit yang ada dilakukan pengecekan peralatan dan mesin lainnya secara berkala 200.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 50 1.00 4.00 Capaian sesuai dengan target, dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan menggunakan biaya berdasar skala prioritas dibuat skala prioritas sebagai acuan pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor 400.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 50 25.00 25.00 Capaian sesuai dengan target, dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dengan menggunakan biaya berdasar skala prioritas dibuat skala prioritas sebagai acuan pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor 100.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 50 2.00 6.00 Capaian sesuai dengan target, hal ini disebabkan oleh adanya koordinasi yang baik antara pemegang kendaraan dengan pengelola kegiatan Koordinasi dengan Bidang atau unit terkait 300.00 Angka
        Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Kebutuhan Mebelair pada Rumah Jabatan dan Setda Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 6.00 6.00 Capaian sesuai target, hal ini dibuktikan dengan dilaksanakanya kegiatan pengadaan mebel sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku Optimalisasi aplikasi e-catalog 100.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya Peralatan dan Mesin Lainnya pada Rumah Jabatan dan Setda Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 50 8.00 6.00 Capaian sesuai target, hal ini hal ini dibuktikan dengan dilaksanakanya kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku Optimalisasi aplikasi e-catalog 75.00 Angka
        Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Rumah Jabatan dan Setda Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 50 3.00 6.00 Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan terlaksananya jumlah pemenuhan laporan dengan baik Tertib administrasi 200.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan Sewa sarana dan prasarana kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 50 6.00 6.00 Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tertib administrasi 100.00 Angka
            Terpenuhinya dokumen administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah (untuk mendukung indikator sasaran strategis OPD yaitu SKM) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Honor dan Iuran PTT dan THL Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 50 6.00 14.00 Capaian sesuai dengan target, hal ini dibuktikan dengan tersedianya laporan jasa pelayanan umum kantor Tertib administrasi 233.33 Angka
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintah desa Jumlah Desa Berstatus Mandiri PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Jumlah BUMDes yang berkembang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang memiliki BUMDes Aktif Meningkatnya kualitas pengelolaan desa Meningkatnya pemberdayaan BUMDes Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 23 10.00 0.00 Persiapan pelaksanaan kegiatan - 0.00 Dokumen
      Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa Meningkatnya kualitas pengelolaan desa Meningkatnya pengelolaan administrasi desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa 23 3.00 2.00 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Desa Duren Kec.Pagedongan, Desa Aribaya Kec.Pagentan) - 66.67 Dokumen
            Meningkatnya kualitas pengelolaan desa Meningkatnya pengelolaan administrasi desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa 23 266.00 266.00 Terlaksananya Fasilitasi Sistem Keuangan Desa, Pembayaran Jaminan Kesehatan Perangkat Desa dan Fasilitasi penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebanyak 266 desa - 100.00 Dokumen
            Meningkatnya kualitas pengelolaan desa Meningkatnya pengelolaan administrasi desa Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 23 3.00 3.00 Terlaksananya Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Desa Sijenggung - Banjarmandu, Desa Mantrianom - Bawang, Desa Panggisari - Mandiraja). - 100.00 Dokumen
            Meningkatnya kualitas pengelolaan desa Meningkatnya pengelolaan administrasi desa Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 23 57.00 57.00 Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebanyak 57 desa - 100.00 Laporan
            Meningkatnya kualitas pengelolaan desa Meningkatnya pengelolaan administrasi desa Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 23 266.00 0.00 0.00 Desa
      Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang memiliki batas desa Meningkatnya kualitas pengelolaan desa Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 23 36.00 0.00 Proses pengadaan dan masa kontrak, serta sosialisasi kegoatan penetapan dan penegasan batas desa - 0.00 Angka
    PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah karya yang memenuhi kriteria Teknologi Tepat Guna Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perdesaan Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 23 6.00 0.00 Tahapan sosialisasi gelar teknologi tepat guna - 0.00 Angka
      Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 23 2.00 2.00 Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 100.00 Angka
            Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat DesaKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 23 10.00 13.00 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) - 130.00 Angka
            Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 23 16.00 16.00 Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - 100.00 Angka
    PROGRAM PENATAAN DESA Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Penyelenggaraan Penataan Desa Jumlah desa yang terfasilitasi penataan desa Terwujudnya penataan desa Terlaksaanya penyelenggaraan penataan desa Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa 23 2.00 2.00 Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa (Kegiatan TMMD Sengkuyung I dan II) - 100.00 Angka
    PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Jumlah kerjasama antar desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk Meningkatnya kerja sama antar desa Terlaksananya fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan Terlaskananya fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan 23 2.00 5.00 Terlaksananya pembentukan kawasan perdesaan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 5 kawasan - 250.00 Dokumen
Grand Summary (COUNT=1,459)