Capaian TW 4

Page 
 of 34
Records 25 to 27 of 100
SASARAN STRATEGIS OPD
INDIKATOR SASARAN OPD
NAMA PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
SASARAN SUB KEGIATAN
NAMA SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
objek id
Target Kinerja TW 4
Realisasi TW 4
Analisis Ketercapaian TW 4
Solusi TW 4
Capaian TW 4
SATUAN
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Pelayanan Publik untuk urusan Kewilayahan Nilai SKM Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 72 12.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 72 12.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 72 100.00 0.00 0.00 Angka
        Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 72 12.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 72 1.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 72 1.00 0.00 0.00 Angka
        Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 72 1.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terselenggaranya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 72 1.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 72 9.00 0.00 0.00 Angka
        Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terselenggaranya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka 72 3.00 0.00 0.00 Angka
        Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 72 12.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 72 0.00 0.00 0.00 Angka
        Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 72 12.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 72 8.00 0.00 0.00 Angka
    PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Null) Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 72 0.00 0.00 0.00 Angka
        Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan) 72 100.00 0.00 0.00 Angka
            Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 72 100.00 0.00 0.00 Angka
            Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 72 12.00 0.00 0.00 Angka
  Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 61 12.00 12.00 Melaporkan kegaiatnya setiap bulan melalui POK Membuat laporan POK setiap bulan 100.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 61 12.00 12.00 9 orang honor pengelola keuangan sampai triwulan 4 SK honor pengelola keuangan harus ada sebagai dasar untuk mencairkan honor 100.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 61 372.00 372.00 14 gaji pegawai dan 13 TPP terbayarkan sampai dengan bulan Desember 2024 Gaji dan Tunjangan ASN harus bisa terbayarkan setiap bulannya 100.00 Angka
        Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 61 8.00 8.00 Penyediaan Bahan Logistik kantor selalu terpenuhi Pembelian Tabung Gas, ATK, Cetak, Materai dan lain lain terpenuhi 100.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 61 1.00 1.00 Alat kebersihaPembelian peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi sampai triwulan IVn, Peralatan dapur dan lain lain Alat kebersihan, Peralatan dapur dan lain lain terpenuhi 100.00 Angka
        Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi 61 2.00 2.00 Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah dinas dan Kebersihan lingkungan kantor sudah dilaksanakan Pemeliharaan Gedung Kantor, Aula, Rumah dinas dan Kebersihan kantor harus terlaksana 100.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 61 20.00 20.00 Pemeliharaan Komputer, Peralatan dan Mesin dan Pemeliharaan Inventaris Kantor Lainnya bisa terlaksana 100.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 61 9.00 9.00 8 Servis Kendaraan bermotor Roda 2 dan 1 Mobil dan Membayar Pajak, Kendaraan yang pada waktunya untuk diservis harus diservis dan pembayaran pajak harus dibayarkan 100.00 Angka
        Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 61 0.00 0.00 Refocusing Refocusing 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya "Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan" 61 1.00 1.00 Karena tidak bisa menambah anggaran untuk pengadaan laptop sehingga pengadaan sejumlah tersebut tetap diadakan Walaupun anggaran sejumlah tersebut tetap di adakan 100.00 Angka
        Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 61 12.00 12.00 Terpenuhinya kebutuhan listrik Listrik merupakan kebutuhan pokok harus dipenuhi 100.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" 61 12.00 12.00 5 Pegawai Non PNS yang terbayarkan honornya Honor Non PNS yang dibayarkan setiap bulannya 100.00 Angka
        Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 61 14.00 14.00 Tersusunnya Laporan barang, POK , Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Laporan tersebut harus dilaporkan sebagai dasar melakukan kegiatan tahun berjalan 100.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah 61 8.00 9.00 Tersusunnya dokumen Perencanaan seperti : RKA, DPA, POK, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKO, RKT, Renja, Renstra, Pohon Kinerja untuk Triwulan II : melakukan Penyelarasan di Perencanaan Kinerja seperti Cascading, Crosscutting, IKU, PK, Pohon Kinerja, Adanya sinergi dengan bidang teknis (Kasi dan kasubag yang ada di Kecamatan) 112.50 Angka
    PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum 61 0.00 0.00 0 0 0.00 Angka
        Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan) 61 32,650.00 33,143.00 Merencanakan Sosialisasi, Intensifikasi PBB kepada panitia pelaksana desa dan merencanakan sosialisasi Intensifikasi PBB kepada pemungut Peran perangkat desa yang aktif menyalurkan SPPT PBB yang di bantu oleh pemungut pajak 101.51 Angka
            Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan 61 3,500.00 7,600.00 Kebutuhan warga masyarakat untuk memenuhi kelengkapan dokumen seperti untuk mencari kerja, mendaftar sekolah bepergian ke LN Data kependudukan menjadi data penting yang harus disiapkan karena dari berbagai sektor membutuhkan data kependudukan yang benar 217.14 Angka
            Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan 61 20.00 35.00 Ijin terkait dengan Ho, IMB, Ijin Keramaian dll Ijin HO dan IMB belum bisa dilaksanakan 175.00 Angka
Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik Survey Kepuasan Masyarakat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 75 8.00 9.00 Tercapainya Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan 112.50 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 75 3.00 12.00 Tercapainya Dokumen Verifikasi Keuangan 400.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang mnerima Gaji dan Tunjangan ASN 75 15.00 15.00 Dibayar Setiap bulan 100.00 Angka
        Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselengaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 75 12.00 12.00 Terpenuhinya bahan logistik Kantor Tercapai 100.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselengaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 75 1.00 1.00 TTerpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.00 Angka
        Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Terlaksanyanya Pemeliharaan Meubelair Pemeliharaan Mebel Jumlah Meubelair yang di Pelihara 75 0.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Terselenggarnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 75 2.00 2.00 Terpeliharanya Gedung Kantor dan bangunan lainnya Tercapai 100.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang Dipelihara/Direhabilitasi 75 6.00 4.00 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 66.67 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 75 7.00 7.00 Terpeliharanya dan terbayarnya pajak kendaraan dinas 100.00 Angka
        Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya alat-alat mebeller Pengadaan Mebel Terpenuhinya alat alat mebeller 75 0.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya 75 1.00 1.00 Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya Tercapai 100.00 Angka
        Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telaksana Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 75 12.00 12.00 Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tercapai 100.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 75 12.00 12.00 TTercapainya pembayaran jasa administrasi perkantoran ercapai 100.00 Angka
        Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja danihtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian KInerja dan Ihtisar SKPD 75 5.00 22.00 Tercapainya penyusunan laporan Capaian Kineja 440.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75 10.00 10.00 Tercapainya dokumen perencanaan 100.00 Angka
    PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terpenuhi Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum Terselenggaranya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang terpenuhi 75 2.00 0.00 0.00 Angka
        Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenanagn Lain yang di Limpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tekait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan yang tepenuhi 75 1.00 1.00 Terlaksananya Urusan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan 100.00 Angka
            Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan yan terkait dengan pelayanan non perizinan yang tercukupi 75 100.00 12.00 Laporan dilaksanakan setiap bulan 12.00 Angka
Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan Nilai SKM Kecamatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP OPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 62 0.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 62 0.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 62 0.00 0.00 0.00 Angka
        Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor 62 0.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 62 0.00 0.00 0.00 Angka
        Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 62 0.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 62 0.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 62 0.00 0.00 0.00 Angka
        Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 62 0.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 62 0.00 0.00 0.00 Angka
        Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 62 0.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 62 0.00 0.00 0.00 Angka
  Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terselenggaranya koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terselenggaranya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 55 1.00 0.00 0.00 Angka
    PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDdan laporan Koordinasi Penyusunan Lap keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 67 12.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 67 60.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 67 15.00 0.00 0.00 Angka
          Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDdan laporan Koordinasi Penyusunan Lap keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 57 12.00 12.00 "Realisasi kinerja 12 dokumen dari target sebesar 12 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Mencukupi Pelaporan-pelaporan yang diminta oleh berbagai dinas terkait secara tepat waktu, koordinasi yang baik di lingkungan internal OPD" Koordinasi dan Komunikasi yang baik pada internal OPD 100.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 57 12.00 12.00 "Realisasi kinerja 12 dokumen dari target sebesar 12 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan" Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan 100.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 57 14.00 14.00 Realisasi kinerja 14 orang/bulan dari target sebesar 14 orang/bulan,dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Pembayaran Gaji ASN diajukan setiap bulan sesuai dengan arahan dinas terkait 100.00 Angka
        Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 67 12.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 67 1.00 0.00 0.00 Angka
          Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 57 13.00 13.00 Realisasi kinerja 13 paket dari target sebesar 13 paket dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Koordinasi yang baik pada internal OPD, Membuat skala prioritas terhadap kebutuhan logistik. koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog 100.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Disediakan 57 1.00 1.00 Realisasi kinerja 1 paket dari target sebesar 1 paket dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Koordinasi yang baik pada internal OPD. koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog 100.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 57 1.00 1.00 Telah disediakan paket peralatan dan perengkapan kantor. Realisasi kinerja 1 paket dari target sebesar 1 paket dengan realisasi tingkat ketercapaian sebesar 100%. Koordinasi dengan pejabat pengadaan barang 100.00 Angka
        Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/rehabillitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 57 3.00 3.00 Realisasi kinerja 3 unit dari target sebesar 3 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Setelah tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan pergeseran anggaran koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- purchasing dengan sistem pengadaan langsung 100.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/rehabillitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 57 0.00 3.00 Realisasi kinerja 3 unit dari target sebesar 3 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Setelah tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan pergeseran anggaran Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV, karena menunggu perubahan APBD. koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- purchasing dengan sistem pengadaan langsungKoordinasi mengenai kondisi barang maupun jadwal pemeliharaan. 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 57 10.00 10.00 "Realisasi kinerja 10 unit dari target sebesar 10 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. PemeliharaanPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, kinerja terlaksana sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan." selalu berkoordinasi dengan pemegang barang terkait kondisi barang maupun jadwal pemeliharaan. 100.00 Angka
          Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 67 2.00 3.00 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pemeliharaan gedung kantor dilakukan secara bertahap. 150.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 67 4.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 67 9.00 0.00 0.00 Angka
        Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Untuk mengetahui persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 67 1.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Untuk mengetahui persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 67 2.00 2.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dilaksanakan pada Triwulan ke II Memanfaat kan sarana dan prasarana yang ada dengan semaksimal mungkin. 100.00 Angka
          Persentase pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya aset tetap lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan 57 7.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 57 0.00 0.00 Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan tambahan anggaran koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 57 0.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya peralatan dan mesin lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 57 7.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan 57 0.00 0.00 Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan tambahan anggaran koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya 57 0.00 0.00 Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan tambahan anggaran koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog 0.00 Angka
        Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 67 12.00 12.00 Kebutuhan belanja air PDAM dan listrik selama 12 bulan dapat sepenuhnya terpenuhi dan terbayarkan . Memenuhi Kebutuhan Listrik dan air 100.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 67 12.00 12.00 Dokumen berisi Laporan Terbayarnya honor THL 2 orang dan 1 penjaga malam selama 12 bulan serta terbayarnya iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk THL Selama 12 bulan Membayarkan honor THL, Penjaga Malam , Iuran BPJS, JKK, JKM secara tepat waktu. 100.00 Angka
          Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 57 12.00 12.00 Realisasi kinerja 12 laporan dari target sebesar 12 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Terpenuhinya kebutuhan Listrik sd bulan Maret, pembayaran dilaksanakan tepat waktu Koordinasi yang baik antara PPTK dengan Bendahara 100.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 57 12.00 12.00 Realisasi kinerja 12 laporan dari target sebesar 12 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Laporan terhadap pembayaran Honor PTT dan THL dilaksanakan rutin setiap bulan. Realisasi kinerja 12 laporan dari target sebesar 12 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Laporan terhadap pembayaran Honor PTT dan THL dilaksanakan rutin setiap bulan. 100.00 Angka
        Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 57 5.00 5.00 Telah disusun dokumen Laporan Keuangan, Laporan BMD, LKPJ, Laporan Neraca, Laporan Evaluasi Kinerja dokumen dari target sebesar 5 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dinas terkait dan koordinasi yang baik diinternal OPD. komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD 100.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 57 8.00 8.00 Realisasi kinerja 8 dokumen dari target sebesar 8 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Dokumen yang telah disusun antara lain : RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi, Renja, Cascading,IKU. komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD 100.00 Angka
          Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 67 8.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 67 10.00 0.00 0.00 Angka
      Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 71 14.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 71 12.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 71 13.00 0.00 0.00 Angka
          Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 74 4.00 14.00 Realisasi kinerja 14 laporan dari target sebesar 14 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%.Hal yang mendukung tercapainya target: Mencukupi Pelaporan-pelaporan yang diminta oleh berbagai dinas terkait secara tepat waktu, koordinasi yang baik di lingkungan internal OPD Koordinasi dan Komunikasi yang baik pada internal OPD 350.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 74 3.00 12.00 Realisasi kinerja 12 dokumen dari target sebesar 12 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain :Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan 400.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 74 12.00 11.00 Realisasi kinerja 11 orang/bulan dari target sebesar 12 orang/bulan dengan tingkat ketercapaian sebesar 91,67%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : 11 gaji pegawai terbayarkan sampai dengan bulan Desember 2024. Hambatan antara lain Jumlah pegawai di tahun 2024 belum ada penambahan sehingga target kinerja tidak tercapai Pembayaran Gaji ASN diajukan setiap bulan sesuai dengan arahan dinas terkait 91.67 Angka
          Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDdan laporan Koordinasi Penyusunan Lap keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah dokumen Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 55 100.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 55 3.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 10.00 0.00 0.00 Angka
        Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 71 10.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 71 1.00 0.00 0.00 Angka
          Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 74 1.00 7.00 Realisasi kinerja 7 paket dari target sebesar 7 paket dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Koordinasi yang baik pada internal OPD, Membuat skala prioritas terhadap kebutuhan logistik. Adapun kendala yang dihadapi yaitu proses pemaketan pekerjaan pada pejabat pengadaan barang dan jasa yang cukup lama. koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog 700.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 74 2.00 2.00 Realisasi kinerja 2 paket dari target sebesar 2 paket dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Hal yang mendukung pencapaian target antara lain koordinasi yang baik dan adanya rencana kebutuhan barang habis pakai. Hambatan antara lain : Kendala Pada proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog yaitu belum adanya etalase produk yang dibutuhkan. Koordinasi dengan pejabat pengadaan barang 100.00 Angka
          Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 55 11.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 55 3.00 0.00 0.00 Angka
        Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 55 9.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 55 7.00 0.00 0.00 Angka
          Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan Terselenggaranya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 71 4.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah sesuai ketentuan Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 74 0.00 2.00 Realisasi kinerja 2 unit dari target sebesar 2 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Hal yang mendukung pencapaian kinerja koordinasi yang aktif dengan bagian pengadaan barang/jasa. Kendala yang dihadapi adalah penyedia jasa konsultan perseorangan yang belum ada sehingga menunggu adanya penyedia jasa. koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing dengan sistem pengadaan langsung 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 71 15.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah sesuai ketentuan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 74 1.00 10.00 Realisasi kinerja 10 unit dari target sebesar 10 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor koordinasi mengenai kondisi barang maupun jadwal pemeliharaan. 1,000.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 71 9.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah sesuai ketentuan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 74 3.00 8.00 Realisasi kinerja 8 unit dari target sebesar 8 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Hal yang mendukung pencapaian target antara lain Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, kinerja terlaksana sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan. selalu berkoordinasi dengan pemegang barang terkait kondisi barang maupun jadwal pemeliharaan. 266.67 Angka
        Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terselenggaranya Pengadaan Aset Tetap Lainnya Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan 71 1.00 100.00 Realisasi kinerja 1 unit dari target sebesar 1 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Kinerja ditargetkan pada triwulan III dan telah tercapai. koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog 10,000.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terselenggaranya pengadaan mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 71 1.00 100.00 Realisasi kinerja 1 unit dari target sebesar 1 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Kinerja ditargetkan pada triwulan III dan telah terealisasi berupa 1 unit kursi tamu. koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog 10,000.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pengadaan mebel Pengadaan Mebel Jumlah unit mebel yang disediakan 55 100.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terselenggaranya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 71 1.00 100.00 Realisasi kinerja 1 unit dari target sebesar 1 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Pengadaan sub kegiatan ini adalah pengadaan 1 unit laptop. koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog 10,000.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 55 100.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 71 4.00 100.00 Realisasi kinerja 4 unit dari target sebesar 4 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Pengadaan sub kegiatan ini adalah pengadaan 1 unit scanner dan 3 buah papan nama kantor, yang sudah realisasi adalah pengadaan 1 unit scanner. Pengadaan 3 buah p koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog 2,500.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 71 3.00 100.00 Realisasi kinerja 3 unit dari target sebesar 3 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog 3,333.33 Angka
          Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 74 0.00 6.00 Realisasi kinerja 6 unit dari target sebesar 4 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 150%. Adanya ketersediaan anggaran yang mencukupi sehingga realisasi dapat melebihi target. Kendala yang dihadapi adalah proses pengadaan yang menggunakan e-katalog membutuhkan waktu yang cukup lama. Belum tersedianya penyedia yang menyediakan barang yang dibutuhkan di E-katalog koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan 74 0.00 55.00 Realisasi kinerja 55 unit dari target sebesar 50 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 110%. Adanya ketersediaan anggaran yang mencukupi sehingga realisasi melebihi target. Kendala yang dihadapi adalah proses pengadaan yang menggunakan e-katalog membutuhkan waktu yang cukup lama. Belum tersedianya penyedia yang menyediakan barang yang dibutuhkan di E-katalog koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog 0.00 Angka
        Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 71 12.00 0.00 Koordinasi yang baik antara PPTK dengan Bendahara 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 71 12.00 0.00 Selalu berpedoman pada rencana aksi 0.00 Angka
          Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 74 3.00 12.00 Realisasi kinerja 12 laporan dari target sebesar 12 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Terpenuhinya kebutuhan Listrik sd bulan Desember, pembayaran dilaksanakan tepat waktu Koordinasi yang baik antara PPTK dengan Bendahara 400.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 74 3.00 12.00 Realisasi kinerja 12 laporan dari target sebesar 12 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Laporan terhadap pembayaran Honor PTT dan THL dilaksanakan rutin setiap bulan. Selalu berpedoman pada rencana aksi 400.00 Angka
          Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 55 100.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 55 3.00 0.00 0.00 Angka
        Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 55 5.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55 8.00 0.00 0.00 Angka
          Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 71 5.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 74 5.00 5.00 Realisasi kinerja 5 laporan dari target sebesar 5 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain :Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh dinas terkait dan koordinasi yang baik di internal OPD, pemenuhan dokiumen yang diminta oleh Kabupaten secara tepat waktu komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD 100.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 71 8.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 74 8.00 8.00 Realisasi kinerja 8 dokumen dari target sebesar 8 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, pemenuhan dokumen yang diminta oleh Kabupaten secara tepat waktu. komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD 100.00 Angka
    PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Terselenggaranya Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum TerKoordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum TerKoordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 63 1.00 0.00 0.00 Laporan
          Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 55 100.00 0.00 0.00 Angka
            Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 74 1.00 6.00 Realisasi kinerja 6 dokumen dari target sebesar 6 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain :Koordinasi yang baik antar lintas sektoral terkait pelaksanaan pekerjaan. Hambatan antara lain terbatasanya sumber daya manusia. Koordinasi dengan dinas terkait, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. 600.00 Angka
        Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan 74 0.00 1.00 Realisasi kinerja 1 unit dari target sebesar 1 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100 %. Hal yang mendukung ketercapaian kinerja antara lain koordinasi yang baik dengan para petugas pemungut PBB desa. Kendala yang dihadapi antara lain : kesadaran desa masih kurang untuk melakukan pelunasan PBB sesuai dengan batas jatuh tempo, keterbatasan sumber daya manusia. Sosialisasi kepada Desa dan masyarakat terkait denda penunggakan pembayaran PBB. 0.00 Angka
            Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 74 3.00 12.00 Realisasi kinerja 12 laporan dari target sebesar 12 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : laporan pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan tiap bulan, pelayanan yang prima. Hambatan yang dihadapi : fasilitas sarana dan prasarana untuk pelayanan yang masih terbatas serta sumber daya manusia yang terbatas. Koordinasi yang baik para petugas pelayanan dengan berusaha menciptakan pelayanan prima 400.00 Angka
            Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan 74 30.00 155.00 Realisasi kinerja 155 dokumen dari target sebesar 150 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 103%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : tingkat permintaan terhadap dokumen pelayanan perizinan non usaha yang tinggi, pelayanan yang ramah dan akuntabel. Koordinasi yang baik di internal opd. 516.67 Angka
          Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan 55 1.00 0.00 0.00 Angka
            Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Non Perijinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan 55 1.00 0.00 0.00 Angka
            Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan. 55 1.00 0.00 0.00 Angka
          Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselengaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan 63 0.00 0.00 0.00 Angka
            Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselengaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Terlayaninya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan PelaksanaaNon Perizinan pada urusan pemerintahan 63 3.00 0.00 0.00 Angka
            Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselengaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Terlayaninya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan Perijinan 63 3.00 0.00 0.00 Angka
      Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum Terselenggaranya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 71 1.00 0.00 0.00 Angka
        Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan 71 1.00 0.00 0.00 Angka
            Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 71 12.00 0.00 0.00 Angka
            Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 71 162.00 0.00 0.00 Angka
      Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 67 1.00 0.00 0.00 Angka
        Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi penyelengaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Koordinasi penyelengaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Peningkatan Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 57 1.00 1.00 Kinerja berupa laporan pelaksanaan koordinasi dan sinergitas dengan perangkat daerah atau instansi vertikal ditargetkan pada triwulan IV. Koordinasi telah dilaksanakan dengan dinas terkait. Koordinasi dengan dinas terkait, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. 100.00 Angka
        Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan 67 20,772.00 0.00 0.00 Angka
            Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 67 1,660.00 0.00 0.00 Angka
            Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan 67 100.00 0.00 0.00 Angka
          Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan 57 1.00 1.00 Kinerja berupa laporan pelaksanaan PBB ditargetkan pada triwulan IV. pembagian SPPT sejumlah 50.320 dan percepatan pelunasan PBB mencapai 100 % dengan jumlah baku yang masuk Rp. 105.939.800,- (99,95%) dari baku total Rp. 105.994.800,- Sosialisasi kepada Desa dan masyarakat terkait pelunasan PBB lebih awal dan cepat. 100.00 Angka
            Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Untuk mengetahui jumlah laporan pelaksnaan urusan yang terkait dengan Non Perijinan yang terlayani Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan jumlah laporan pelaksnaan urusan yang terkait dengan Non Perijinan yang terlayani dalam 1 (satu) tahun 57 3,000.00 3,150,000.00 Realisasi kinerja 2021 dokumen dari target sebesar 2000 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Dokumen pelayanan non perizinan usaha antara lain ijin dispensasi nikah mendadak dan ijin keramaian. Koordinasi yang baik di internal OPD. 105,000.00 Angka
            Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan 57 3,000.00 3,011.00 Telah disusun laporan bulanan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan. Realisasi 3011 dokumen dari 3000 dokumen antara lain rekam KTP, daftar Cetak KTP dan Entri data KK Koordinasi yang baik para petugas pelayanan dengan berusaha menciptakan pelayanan prima 100.37 Angka
    PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 63 3.00 0.00 0.00 Dokumen
  Survey Kepuasan Masyarakat kecamatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" 68 12.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 68 15.00 0.00 0.00 Angka
        Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" 68 8.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 68 2.00 0.00 0.00 Angka
        Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 68 0.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 68 4.00 0.00 0.00 Angka
        Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 68 3.00 0.00 0.00 Angka
            Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" 68 3.00 0.00 0.00 Angka
        Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persetase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKP dan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 68 2.00 0.00 "Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh dinas terkait dan koordinasi yang baik di internal OPD, pemenuhan dokumen yang diminta oleh Kabupaten secara tepat waktu. Sampai dengan TW 2 ini penyusunan laporan yang dilaksanakan yaitu Lapo Adanya sinergi dengan Bidang Teknis dalam penyediaan data 0.00 Angka
    PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan 68 0.00 0.00 0.00 Angka
            Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Non Perijinan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan 68 1,475.00 0.00 0.00 Angka
Grand Summary (COUNT=1,459)