SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 4 |
Realisasi TW 4 |
Analisis Ketercapaian TW 4 |
Solusi TW 4 |
Capaian TW 4 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Pelayanan Publik untuk urusan Kewilayahan | Nilai SKM Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 72 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 72 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 72 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 72 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 72 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 72 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 72 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terselenggaranya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 72 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 72 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka | 72 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 72 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 72 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 72 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | (Null) | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan) | 72 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 72 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 72 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Presentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota yang terlaksana | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 61 | 12.00 | 12.00 | Melaporkan kegaiatnya setiap bulan melalui POK | Membuat laporan POK setiap bulan | 100.00 | Angka | |
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 61 | 12.00 | 12.00 | 9 orang honor pengelola keuangan sampai triwulan 4 | SK honor pengelola keuangan harus ada sebagai dasar untuk mencairkan honor | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 61 | 372.00 | 372.00 | 14 gaji pegawai dan 13 TPP terbayarkan sampai dengan bulan Desember 2024 | Gaji dan Tunjangan ASN harus bisa terbayarkan setiap bulannya | 100.00 | Angka | ||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 61 | 8.00 | 8.00 | Penyediaan Bahan Logistik kantor selalu terpenuhi | Pembelian Tabung Gas, ATK, Cetak, Materai dan lain lain terpenuhi | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 61 | 1.00 | 1.00 | Alat kebersihaPembelian peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi sampai triwulan IVn, Peralatan dapur dan lain lain | Alat kebersihan, Peralatan dapur dan lain lain terpenuhi | 100.00 | Angka | ||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi | 61 | 2.00 | 2.00 | Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah dinas dan Kebersihan lingkungan kantor sudah dilaksanakan | Pemeliharaan Gedung Kantor, Aula, Rumah dinas dan Kebersihan kantor harus terlaksana | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 61 | 20.00 | 20.00 | Pemeliharaan Komputer, Peralatan dan Mesin dan Pemeliharaan Inventaris Kantor Lainnya bisa terlaksana | 100.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 61 | 9.00 | 9.00 | 8 Servis Kendaraan bermotor Roda 2 dan 1 Mobil dan Membayar Pajak, | Kendaraan yang pada waktunya untuk diservis harus diservis dan pembayaran pajak harus dibayarkan | 100.00 | Angka | ||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 61 | 0.00 | 0.00 | Refocusing | Refocusing | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | "Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan" | 61 | 1.00 | 1.00 | Karena tidak bisa menambah anggaran untuk pengadaan laptop sehingga pengadaan sejumlah tersebut tetap diadakan | Walaupun anggaran sejumlah tersebut tetap di adakan | 100.00 | Angka | ||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 61 | 12.00 | 12.00 | Terpenuhinya kebutuhan listrik | Listrik merupakan kebutuhan pokok harus dipenuhi | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 61 | 12.00 | 12.00 | 5 Pegawai Non PNS yang terbayarkan honornya | Honor Non PNS yang dibayarkan setiap bulannya | 100.00 | Angka | ||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 61 | 14.00 | 14.00 | Tersusunnya Laporan barang, POK , Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV | Laporan tersebut harus dilaporkan sebagai dasar melakukan kegiatan tahun berjalan | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | 61 | 8.00 | 9.00 | Tersusunnya dokumen Perencanaan seperti : RKA, DPA, POK, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, RKO, RKT, Renja, Renstra, Pohon Kinerja untuk Triwulan II : melakukan Penyelarasan di Perencanaan Kinerja seperti Cascading, Crosscutting, IKU, PK, Pohon Kinerja, | Adanya sinergi dengan bidang teknis (Kasi dan kasubag yang ada di Kecamatan) | 112.50 | Angka | ||||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum | 61 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Angka | ||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan) | 61 | 32,650.00 | 33,143.00 | Merencanakan Sosialisasi, Intensifikasi PBB kepada panitia pelaksana desa dan merencanakan sosialisasi Intensifikasi PBB kepada pemungut | Peran perangkat desa yang aktif menyalurkan SPPT PBB yang di bantu oleh pemungut pajak | 101.51 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan | 61 | 3,500.00 | 7,600.00 | Kebutuhan warga masyarakat untuk memenuhi kelengkapan dokumen seperti untuk mencari kerja, mendaftar sekolah bepergian ke LN | Data kependudukan menjadi data penting yang harus disiapkan karena dari berbagai sektor membutuhkan data kependudukan yang benar | 217.14 | Angka | ||||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan | 61 | 20.00 | 35.00 | Ijin terkait dengan Ho, IMB, Ijin Keramaian dll | Ijin HO dan IMB belum bisa dilaksanakan | 175.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik | Survey Kepuasan Masyarakat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 75 | 8.00 | 9.00 | Tercapainya Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan | 112.50 | Angka | |
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 75 | 3.00 | 12.00 | Tercapainya Dokumen Verifikasi Keuangan | 400.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang mnerima Gaji dan Tunjangan ASN | 75 | 15.00 | 15.00 | Dibayar Setiap bulan | 100.00 | Angka | |||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselengaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 75 | 12.00 | 12.00 | Terpenuhinya bahan logistik Kantor Tercapai | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselengaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 75 | 1.00 | 1.00 | TTerpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100.00 | Angka | |||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terlaksanyanya Pemeliharaan Meubelair | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Meubelair yang di Pelihara | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terselenggarnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 75 | 2.00 | 2.00 | Terpeliharanya Gedung Kantor dan bangunan lainnya Tercapai | 100.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 75 | 6.00 | 4.00 | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | 66.67 | Angka | |||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 75 | 7.00 | 7.00 | Terpeliharanya dan terbayarnya pajak kendaraan dinas | 100.00 | Angka | |||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya alat-alat mebeller | Pengadaan Mebel | Terpenuhinya alat alat mebeller | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | 75 | 1.00 | 1.00 | Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya Tercapai | 100.00 | Angka | |||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 75 | 12.00 | 12.00 | Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tercapai | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 75 | 12.00 | 12.00 | TTercapainya pembayaran jasa administrasi perkantoran ercapai | 100.00 | Angka | |||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja danihtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian KInerja dan Ihtisar SKPD | 75 | 5.00 | 22.00 | Tercapainya penyusunan laporan Capaian Kineja | 440.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 75 | 10.00 | 10.00 | Tercapainya dokumen perencanaan | 100.00 | Angka | |||||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Jumlah dokumen Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terpenuhi | Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terselenggaranya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang terpenuhi | 75 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenanagn Lain yang di Limpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tekait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan yang tepenuhi | 75 | 1.00 | 1.00 | Terlaksananya Urusan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan | 100.00 | Angka | |||||
Terlaksnanya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan yan terkait dengan pelayanan non perizinan yang tercukupi | 75 | 100.00 | 12.00 | Laporan dilaksanakan setiap bulan | 12.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Efektivitas dan Transparasi Layanan Publik untuk Urusan Kewilayahan | Nilai SKM Kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP OPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Presentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terselenggaranya koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terselenggaranya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 55 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDdan laporan Koordinasi Penyusunan Lap keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 67 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 67 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 67 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDdan laporan Koordinasi Penyusunan Lap keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 57 | 12.00 | 12.00 | "Realisasi kinerja 12 dokumen dari target sebesar 12 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Mencukupi Pelaporan-pelaporan yang diminta oleh berbagai dinas terkait secara tepat waktu, koordinasi yang baik di lingkungan internal OPD" | Koordinasi dan Komunikasi yang baik pada internal OPD | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 57 | 12.00 | 12.00 | "Realisasi kinerja 12 dokumen dari target sebesar 12 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan" | Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 57 | 14.00 | 14.00 | Realisasi kinerja 14 orang/bulan dari target sebesar 14 orang/bulan,dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. | Pembayaran Gaji ASN diajukan setiap bulan sesuai dengan arahan dinas terkait | 100.00 | Angka | ||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 67 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 57 | 13.00 | 13.00 | Realisasi kinerja 13 paket dari target sebesar 13 paket dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Koordinasi yang baik pada internal OPD, Membuat skala prioritas terhadap kebutuhan logistik. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Disediakan | 57 | 1.00 | 1.00 | Realisasi kinerja 1 paket dari target sebesar 1 paket dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Koordinasi yang baik pada internal OPD. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 57 | 1.00 | 1.00 | Telah disediakan paket peralatan dan perengkapan kantor. Realisasi kinerja 1 paket dari target sebesar 1 paket dengan realisasi tingkat ketercapaian sebesar 100%. | Koordinasi dengan pejabat pengadaan barang | 100.00 | Angka | ||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/rehabillitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 57 | 3.00 | 3.00 | Realisasi kinerja 3 unit dari target sebesar 3 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Setelah tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan pergeseran anggaran | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- purchasing dengan sistem pengadaan langsung | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/rehabillitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 57 | 0.00 | 3.00 | Realisasi kinerja 3 unit dari target sebesar 3 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Setelah tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan pergeseran anggaran Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV, karena menunggu perubahan APBD. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- purchasing dengan sistem pengadaan langsungKoordinasi mengenai kondisi barang maupun jadwal pemeliharaan. | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 57 | 10.00 | 10.00 | "Realisasi kinerja 10 unit dari target sebesar 10 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. PemeliharaanPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, kinerja terlaksana sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan." | selalu berkoordinasi dengan pemegang barang terkait kondisi barang maupun jadwal pemeliharaan. | 100.00 | Angka | ||||||
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 67 | 2.00 | 3.00 | Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. | Pemeliharaan gedung kantor dilakukan secara bertahap. | 150.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 67 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 67 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Untuk mengetahui persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Untuk mengetahui persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 67 | 2.00 | 2.00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dilaksanakan pada Triwulan ke II | Memanfaat kan sarana dan prasarana yang ada dengan semaksimal mungkin. | 100.00 | Angka | ||||||
Persentase pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya aset tetap lainnya | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | 57 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 57 | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan tambahan anggaran | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya peralatan dan mesin lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 57 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan | 57 | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan tambahan anggaran | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | 57 | 0.00 | 0.00 | Realisasi kinerja 0 unit dari target sebesar 0 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 0%. Kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Saat ini masih dalam tahap proses persiapan pengadaan barang;jasa dan menunggu perubahan dan tambahan anggaran | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 0.00 | Angka | ||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 67 | 12.00 | 12.00 | Kebutuhan belanja air PDAM dan listrik selama 12 bulan dapat sepenuhnya terpenuhi dan terbayarkan . | Memenuhi Kebutuhan Listrik dan air | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 67 | 12.00 | 12.00 | Dokumen berisi Laporan Terbayarnya honor THL 2 orang dan 1 penjaga malam selama 12 bulan serta terbayarnya iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk THL Selama 12 bulan | Membayarkan honor THL, Penjaga Malam , Iuran BPJS, JKK, JKM secara tepat waktu. | 100.00 | Angka | ||||||
Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 57 | 12.00 | 12.00 | Realisasi kinerja 12 laporan dari target sebesar 12 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Terpenuhinya kebutuhan Listrik sd bulan Maret, pembayaran dilaksanakan tepat waktu | Koordinasi yang baik antara PPTK dengan Bendahara | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 57 | 12.00 | 12.00 | Realisasi kinerja 12 laporan dari target sebesar 12 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Laporan terhadap pembayaran Honor PTT dan THL dilaksanakan rutin setiap bulan. | Realisasi kinerja 12 laporan dari target sebesar 12 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Laporan terhadap pembayaran Honor PTT dan THL dilaksanakan rutin setiap bulan. | 100.00 | Angka | ||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 57 | 5.00 | 5.00 | Telah disusun dokumen Laporan Keuangan, Laporan BMD, LKPJ, Laporan Neraca, Laporan Evaluasi Kinerja dokumen dari target sebesar 5 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dinas terkait dan koordinasi yang baik diinternal OPD. | komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 57 | 8.00 | 8.00 | Realisasi kinerja 8 dokumen dari target sebesar 8 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Dokumen yang telah disusun antara lain : RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi, Renja, Cascading,IKU. | komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 100.00 | Angka | ||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 67 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 67 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 71 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 71 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 71 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 74 | 4.00 | 14.00 | Realisasi kinerja 14 laporan dari target sebesar 14 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%.Hal yang mendukung tercapainya target: Mencukupi Pelaporan-pelaporan yang diminta oleh berbagai dinas terkait secara tepat waktu, koordinasi yang baik di lingkungan internal OPD | Koordinasi dan Komunikasi yang baik pada internal OPD | 350.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 74 | 3.00 | 12.00 | Realisasi kinerja 12 dokumen dari target sebesar 12 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain :Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan | Pelaporan dokumen penatausahaan keuangan dilaksanakan setiap bulan | 400.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 74 | 12.00 | 11.00 | Realisasi kinerja 11 orang/bulan dari target sebesar 12 orang/bulan dengan tingkat ketercapaian sebesar 91,67%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : 11 gaji pegawai terbayarkan sampai dengan bulan Desember 2024. Hambatan antara lain Jumlah pegawai di tahun 2024 belum ada penambahan sehingga target kinerja tidak tercapai | Pembayaran Gaji ASN diajukan setiap bulan sesuai dengan arahan dinas terkait | 91.67 | Angka | ||||||
Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPDdan laporan Koordinasi Penyusunan Lap keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah dokumen Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 55 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 55 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 55 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 71 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 71 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 74 | 1.00 | 7.00 | Realisasi kinerja 7 paket dari target sebesar 7 paket dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Koordinasi yang baik pada internal OPD, Membuat skala prioritas terhadap kebutuhan logistik. Adapun kendala yang dihadapi yaitu proses pemaketan pekerjaan pada pejabat pengadaan barang dan jasa yang cukup lama. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog | 700.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 74 | 2.00 | 2.00 | Realisasi kinerja 2 paket dari target sebesar 2 paket dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Hal yang mendukung pencapaian target antara lain koordinasi yang baik dan adanya rencana kebutuhan barang habis pakai. Hambatan antara lain : Kendala Pada proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog yaitu belum adanya etalase produk yang dibutuhkan. | Koordinasi dengan pejabat pengadaan barang | 100.00 | Angka | ||||||
Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 55 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 55 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 55 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 55 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan | Terselenggaranya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 71 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 74 | 0.00 | 2.00 | Realisasi kinerja 2 unit dari target sebesar 2 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Hal yang mendukung pencapaian kinerja koordinasi yang aktif dengan bagian pengadaan barang/jasa. Kendala yang dihadapi adalah penyedia jasa konsultan perseorangan yang belum ada sehingga menunggu adanya penyedia jasa. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing dengan sistem pengadaan langsung | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 71 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 74 | 1.00 | 10.00 | Realisasi kinerja 10 unit dari target sebesar 10 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor | koordinasi mengenai kondisi barang maupun jadwal pemeliharaan. | 1,000.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 71 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 74 | 3.00 | 8.00 | Realisasi kinerja 8 unit dari target sebesar 8 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Hal yang mendukung pencapaian target antara lain Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, kinerja terlaksana sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan. | selalu berkoordinasi dengan pemegang barang terkait kondisi barang maupun jadwal pemeliharaan. | 266.67 | Angka | ||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan | 71 | 1.00 | 100.00 | Realisasi kinerja 1 unit dari target sebesar 1 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Kinerja ditargetkan pada triwulan III dan telah tercapai. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 10,000.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya pengadaan mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 71 | 1.00 | 100.00 | Realisasi kinerja 1 unit dari target sebesar 1 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Kinerja ditargetkan pada triwulan III dan telah terealisasi berupa 1 unit kursi tamu. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 10,000.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah unit mebel yang disediakan | 55 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 71 | 1.00 | 100.00 | Realisasi kinerja 1 unit dari target sebesar 1 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Pengadaan sub kegiatan ini adalah pengadaan 1 unit laptop. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 10,000.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 55 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 71 | 4.00 | 100.00 | Realisasi kinerja 4 unit dari target sebesar 4 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Pengadaan sub kegiatan ini adalah pengadaan 1 unit scanner dan 3 buah papan nama kantor, yang sudah realisasi adalah pengadaan 1 unit scanner. Pengadaan 3 buah p | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 2,500.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 71 | 3.00 | 100.00 | Realisasi kinerja 3 unit dari target sebesar 3 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e- katalog | 3,333.33 | Angka | ||||||
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 74 | 0.00 | 6.00 | Realisasi kinerja 6 unit dari target sebesar 4 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 150%. Adanya ketersediaan anggaran yang mencukupi sehingga realisasi dapat melebihi target. Kendala yang dihadapi adalah proses pengadaan yang menggunakan e-katalog membutuhkan waktu yang cukup lama. Belum tersedianya penyedia yang menyediakan barang yang dibutuhkan di E-katalog | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog | 0.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan | 74 | 0.00 | 55.00 | Realisasi kinerja 55 unit dari target sebesar 50 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 110%. Adanya ketersediaan anggaran yang mencukupi sehingga realisasi melebihi target. Kendala yang dihadapi adalah proses pengadaan yang menggunakan e-katalog membutuhkan waktu yang cukup lama. Belum tersedianya penyedia yang menyediakan barang yang dibutuhkan di E-katalog | koordinasi dengan pejabat pengadaan barang terkait proses pengadaan barang/jasa melalui e-katalog | 0.00 | Angka | ||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 71 | 12.00 | 0.00 | Koordinasi yang baik antara PPTK dengan Bendahara | 0.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 71 | 12.00 | 0.00 | Selalu berpedoman pada rencana aksi | 0.00 | Angka | |||||||
Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 74 | 3.00 | 12.00 | Realisasi kinerja 12 laporan dari target sebesar 12 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Terpenuhinya kebutuhan Listrik sd bulan Desember, pembayaran dilaksanakan tepat waktu | Koordinasi yang baik antara PPTK dengan Bendahara | 400.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 74 | 3.00 | 12.00 | Realisasi kinerja 12 laporan dari target sebesar 12 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Laporan terhadap pembayaran Honor PTT dan THL dilaksanakan rutin setiap bulan. | Selalu berpedoman pada rencana aksi | 400.00 | Angka | ||||||
Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 55 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 55 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 55 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 55 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 71 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 74 | 5.00 | 5.00 | Realisasi kinerja 5 laporan dari target sebesar 5 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain :Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh dinas terkait dan koordinasi yang baik di internal OPD, pemenuhan dokiumen yang diminta oleh Kabupaten secara tepat waktu | komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 71 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 74 | 8.00 | 8.00 | Realisasi kinerja 8 dokumen dari target sebesar 8 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, pemenuhan dokumen yang diminta oleh Kabupaten secara tepat waktu. | komunikasi dan koordinasi yang baik di internal OPD | 100.00 | Angka | ||||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | TerKoordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | TerKoordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 63 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Laporan | ||||
Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 55 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 74 | 1.00 | 6.00 | Realisasi kinerja 6 dokumen dari target sebesar 6 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain :Koordinasi yang baik antar lintas sektoral terkait pelaksanaan pekerjaan. Hambatan antara lain terbatasanya sumber daya manusia. | Koordinasi dengan dinas terkait, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. | 600.00 | Angka | ||||||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 74 | 0.00 | 1.00 | Realisasi kinerja 1 unit dari target sebesar 1 unit dengan tingkat ketercapaian sebesar 100 %. Hal yang mendukung ketercapaian kinerja antara lain koordinasi yang baik dengan para petugas pemungut PBB desa. Kendala yang dihadapi antara lain : kesadaran desa masih kurang untuk melakukan pelunasan PBB sesuai dengan batas jatuh tempo, keterbatasan sumber daya manusia. | Sosialisasi kepada Desa dan masyarakat terkait denda penunggakan pembayaran PBB. | 0.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 74 | 3.00 | 12.00 | Realisasi kinerja 12 laporan dari target sebesar 12 laporan dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : laporan pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan tiap bulan, pelayanan yang prima. Hambatan yang dihadapi : fasilitas sarana dan prasarana untuk pelayanan yang masih terbatas serta sumber daya manusia yang terbatas. | Koordinasi yang baik para petugas pelayanan dengan berusaha menciptakan pelayanan prima | 400.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan | 74 | 30.00 | 155.00 | Realisasi kinerja 155 dokumen dari target sebesar 150 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 103%. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain : tingkat permintaan terhadap dokumen pelayanan perizinan non usaha yang tinggi, pelayanan yang ramah dan akuntabel. | Koordinasi yang baik di internal opd. | 516.67 | Angka | ||||||
Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 55 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan | 55 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen Pelayanan Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan. | 55 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselengaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselengaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Terlayaninya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan PelaksanaaNon Perizinan pada urusan pemerintahan | 63 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselengaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat | Terlayaninya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan Perijinan | 63 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggarannya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terselenggaranya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 71 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 71 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 71 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 71 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum | Terlaksananya Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihahaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 67 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Koordinasi penyelengaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Koordinasi penyelengaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan | Peningkatan Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 57 | 1.00 | 1.00 | Kinerja berupa laporan pelaksanaan koordinasi dan sinergitas dengan perangkat daerah atau instansi vertikal ditargetkan pada triwulan IV. Koordinasi telah dilaksanakan dengan dinas terkait. | Koordinasi dengan dinas terkait, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. | 100.00 | Angka | ||||
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 67 | 20,772.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 67 | 1,660.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan | 67 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 57 | 1.00 | 1.00 | Kinerja berupa laporan pelaksanaan PBB ditargetkan pada triwulan IV. pembagian SPPT sejumlah 50.320 dan percepatan pelunasan PBB mencapai 100 % dengan jumlah baku yang masuk Rp. 105.939.800,- (99,95%) dari baku total Rp. 105.994.800,- | Sosialisasi kepada Desa dan masyarakat terkait pelunasan PBB lebih awal dan cepat. | 100.00 | Angka | |||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Untuk mengetahui jumlah laporan pelaksnaan urusan yang terkait dengan Non Perijinan yang terlayani | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | jumlah laporan pelaksnaan urusan yang terkait dengan Non Perijinan yang terlayani dalam 1 (satu) tahun | 57 | 3,000.00 | 3,150,000.00 | Realisasi kinerja 2021 dokumen dari target sebesar 2000 dokumen dengan tingkat ketercapaian sebesar 100%. Dokumen pelayanan non perizinan usaha antara lain ijin dispensasi nikah mendadak dan ijin keramaian. | Koordinasi yang baik di internal OPD. | 105,000.00 | Angka | ||||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan | 57 | 3,000.00 | 3,011.00 | Telah disusun laporan bulanan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan. Realisasi 3011 dokumen dari 3000 dokumen antara lain rekam KTP, daftar Cetak KTP dan Entri data KK | Koordinasi yang baik para petugas pelayanan dengan berusaha menciptakan pelayanan prima | 100.37 | Angka | ||||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah sesuai ketentuan | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 63 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Dokumen | ||||
Survey Kepuasan Masyarakat kecamatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" | 68 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 68 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" | 68 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 68 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 68 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 68 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" | 68 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persetase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKP dan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 68 | 2.00 | 0.00 | "Adanya jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh dinas terkait dan koordinasi yang baik di internal OPD, pemenuhan dokumen yang diminta oleh Kabupaten secara tepat waktu. Sampai dengan TW 2 ini penyusunan laporan yang dilaksanakan yaitu Lapo | Adanya sinergi dengan Bidang Teknis dalam penyediaan data | 0.00 | Angka | ||||
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||
Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Non Perijinan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Terkait dengan Non Perijinan | 68 | 1,475.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Grand Summary (COUNT=1,459) |