PK

Page 
 of 23
Records 1301 to 1400 of 2214
INDIKATOR KEGIATAN
NAMA SUB UNIT
NAMA SUB KEGIATAN
NAMA SUMBER DANA
PAGU SEBELUM PERUBAHAN
PAGU
SASARAN SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
SATUAN
Alasan Pemilihan Indikator
Formulasi Pengukuran
Tipe Perhitungan
Sumber Data
Eselon 4
Eselon 3
Eselon 2
Sumber Anggaran
Anggaran 2023
Anggaran 2024
Anggaran 2025
Anggaran 2026
x
status
indikator kegiatan bantuan
rumus
target kinerja tw 1
target kinerja tw 2
target kinerja tw 3
target kinerja tw 4
realisasi tw 1
solusi tw 1
realisasi tw 2
realisasi tw 3
realisasi tw 4
solusi tw 4
capaian tw 1
capaian tw 2
capaian tw 3
capaian tw 4
target 2023
target 2024
target 2025
target 2026
target keuangan tw 1
target keuangan tw 2
target keuangan tw 3
target keuangan tw 4
realisasi keuangan tw 1
realisasi keuangan tw 2
realisasi keuangan tw 3
realisasi keuangan tw 4
target sub kegiatan
target sub kegiatan perubahan
Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Bagian Umum Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100021700 200043400 Terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Angka Untuk mengetahui Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Pemelihraanya terpenuhi Non Komulatif Bagian Umum TEGUH HARTATO, S.STP, Kepala Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Drs. KARNOTO, Kabag. Umum Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 100,000,000 105,000,000 110,250,000 115,762,500 2 1 0 naik 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 dilakukan pengecekan peralatan dan mesin lainnya secara berkala 2.00 5.00 0.00 100.00 200.00 250.00 0.00 5 Unit 10 Unit 15 Unit 20 Unit 10.002.170 36.367.890 72.745.782 100.021.700 0 26,375,000 50,953,000 0 10.00 10.00
Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Bagian Umum Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 398740780 968225650 Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Angka Untuk mengetahui Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Non Komulatif Bagian Umum TEGUH HARTATO, S.STP, Kepala Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Drs. KARNOTO, Kabag. Umum Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 400,000,000 420,000,000 441,000,000 463,050,000 2 1 0 naik 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 dibuat skala prioritas sebagai acuan pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor 4.00 4.00 0.00 400.00 400.00 400.00 0.00 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 82.300.097 181.985.292 290.363.036 398.740.780 62,696,700 185,868,900 233,608,900 0 3.00 3.00
Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Bagian Umum Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 199988050 355385850 Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Angka ARIF WIDODO AL AZIS, S.E, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Drs. KARNOTO, Kabag. Umum Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 0 0 0 0 2 1 0 naik 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 dibuat skala prioritas sebagai acuan pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor 25.00 25.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 41.277.534 91.274.546 45.631.298 199.988.050 40,875,500 111,950,000 220,818,100 0 0.00 0.00
Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Bagian Umum Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5646340 5646340 Terpenuhinya gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angka Untuk mengetahui Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi Komulatif Bagian Umum TEGUH HARTATO, S.STP, Kepala Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Drs. KARNOTO, Kabag. Umum Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 100,000,000 105,000,000 110,250,000 115,762,500 2 1 0 naik 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kondisi yang ada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Orang/bulan 2 Orang/bulan 2 Orang/bulan 2 Orang/bulan 1.210.011 2.823.170 4.436.329 5.646.340 0 0 0 0 2.00 2.00
Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Bagian Umum Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 99178200 129487100 Terpenuhinya pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Angka Untuk mengetahui Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi Komulatif Bagian Umum TEGUH HARTATO, S.STP, Kepala Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Drs. KARNOTO, Kabag. Umum Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 100,000,000 105,000,000 110,250,000 115,762,500 2 1 0 naik 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut sesuai dengan kondisi yang ada 1.00 1.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 4.958.910 27.045.895 63.117.006 99.178.200 0 27,548,000 74,878,000 0 2.00 2.00
Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Bagian Umum Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 41071700 31627920 Terlaksananya Pelaksanaan Medical Check Up Kepala dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angka Untuk mengetahui Jumlah Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tersedia Jumlah Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi Non Komulatif Bagian Umum TEGUH HARTATO, S.STP, Kepala Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Drs. KARNOTO, Kabag. Umum Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 100,000,000 105,000,000 110,250,000 115,762,500 2 1 0 naik 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 Pelaksanaan Medical Check Up sesuai dengan kondisi yang ada 1.00 1.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 4.107.170 20.535.850 20.535.850 41.071.700 0 0 0 0 2.00 2.00
Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Bagian Umum Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 600000000 600000000 Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angka Untuk mengetahui Jumlah Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahyang terpenuhi Non Komulatif Bagian Umum TEGUH HARTATO, S.STP, Kepala Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Drs. KARNOTO, Kabag. Umum Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 600,000,000 630,000,000 661,500,000 694,575,000 2 1 0 naik 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala dan Wakil kepala daerah sesuai dengan kondisi yang ada 1.00 1.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 2 Orang/bulan 2 Orang/bulan 2 Orang/bulan 2 Orang/bulan 150.000.000 300.000.000 450.000.000 600.000.000 150,000,000 200,000,000 350,000,000 0 2.00 2.00
Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Bagian Umum Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 770000000 770742500 Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Angka Untuk mengetahui Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang terpenuhi Non Komulatif Rumah Dinas Kepala Daerah TEGUH HARTATO, S.STP, Kepala Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Drs. KARNOTO, Kabag. Umum Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 50,000,000 52,500,000 55,125,000 57,881,250 2 1 0 naik 3.00 6.00 9.00 12.00 3.00 Pengecekan ketersediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah secara berkala 6.00 9.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 119.196.000 308.000.000 501.732.000 770.000.000 178,003,000 229,803,000 581,106,500 0 12.00 12.00
Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Bagian Umum Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 4000000 4000000 Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Angka ARIF WIDODO AL AZIS, S.E, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Drs. KARNOTO, Kabag. Umum Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 0 0 0 0 2 1 0 naik 3.00 6.00 9.00 12.00 3.00 Pengecekan ketersediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah secara berkala 6.00 9.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0 0 0 4.000.000 916,500 1,833,000 2,444,000 0 0.00 0.00
Prosentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana Kepala dan Wakil Kepala Daerah Bagian Umum Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 227844000 227844000 Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Angka Untuk mengetahui Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang terpenuhi Non Komulatif Bagian Umum TEGUH HARTATO, S.STP, Kepala Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Drs. KARNOTO, Kabag. Umum Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 75,000,000 78,750,000 82,687,500 86,821,875 2 1 0 naik 1.00 6.00 9.00 12.00 3.00 Pengecekan ketersediaan kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah secara berkala 6.00 9.00 0.00 300.00 100.00 100.00 0.00 12 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 56.733.156 113.466.312 170.199.468 227.844.000 53,052,000 108,694,500 166,587,000 0 1.00 1.00
Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi Bagian Organisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 30000000 67000000 Tersusunnya dokumen evaluasi kelembagaan Perangkat daerah pada anjab settiap jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Angka Untuk mengetahui dokumen kelembagaan dan analisis jabatan yang disusun Jumlah dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang disusun Non Komulatif Sub koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan SOFYAN YAINURl, P.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda TURNO, SIP, Kabag. Organsasi Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 45,000,000 47,250,000 49,612,500 52,093,125 2 1 0 naik 0.00 0.00 42.00 2.00 0.00 Tertib administrasi 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 44 dokumen 44 dokumen 44 dokumen 44 dokumen 4.570.300 24.823.000 28.500.000 30.000.000 5,659,000 8,193,000 11,864,300 0 44.00 44.00
Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi Bagian Organisasi Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 30000000 30000000 Terselenggaranya fasilitasi pelayanan publik pada unit kerja dan tersusunnya dokumen katatalaksanaan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Angka Untuk mengetahui dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang disusun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Non Komulatif Sub koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana SOFYAN YAINURl, P.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda TURNO, SIP, Kabag. Organsasi Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 12,674,600 32,819,600 33,439,600 41,100,000 2 1 0 naik 0.00 47.00 1.00 1.00 0.00 Dilakukan Monitoring dan evaluasi bulan Mei s/d Juli 2024 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 0.00 44 laporan 44 laporan 44 laporan 44 laporan 12.927.400 18.779.100 26.651.400 30.000.000 6,658,100 14,038,100 17,896,100 0 44.00 44.00
Persentase dokumen kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan implementasi reformasi birokrasi Bagian Organisasi Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 30000000 80000000 Tersusunnya dokumen kinerja dan dokumen implementasi reformasi birokrasi di perangkat daerah Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Angka Untuk mengetahui dokumen Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang disusun umlah dokumen Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang disusun Non Komulatif Sub koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi SOFYAN YAINURl, P.Si, Analis Kebijakan Ahli Muda TURNO, SIP, Kabag. Organsasi Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 50,000,000 52,500,000 55,125,000 57,881,250 2 1 0 naik 0.00 0.00 44.00 5.00 0.00 Tertib administrasi 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 49 dokumen 49 dokumen 49 dokumen 49 dokumen 18.396.200 27.500.000 0 30.000.000 2,272,000 12,245,000 15,651,000 0 49.00 49.00
Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana Bagian Umum Fasilitasi Keprotokolan 104608200 104608200 Terfasilitasinya keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Angka Untuk mengetahui Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan yang terpenuhi Non Komulatif Bagian Umum TEGUH HARTATO, S.STP, Kepala Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Drs. KARNOTO, Kabag. Umum Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 300,000,000 315,000,000 330,750,000 347,287,500 2 1 0 naik 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Tertib administrasi 6.00 9.00 0.00 100.00 200.00 300.00 0.00 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 17.438.187 43.590.237 74.093.988 104.608.200 23,025,000 25,325,000 37,945,000 0 12.00 12.00
Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana Bagian Umum Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 84996500 138756500 Terfasilitasinya komunikasi pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Angka Untuk mengetahui Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang terpenuhi Non Komulatif Bagian Umum TEGUH HARTATO, S.STP, Kepala Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Drs. KARNOTO, Kabag. Umum Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 150,000,000 157,500,000 165,375,000 173,643,750 2 1 0 naik 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Tertib administrasi 6.00 9.00 0.00 100.00 200.00 300.00 0.00 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 14.168.917 35.418.042 60.203.021 84.996.500 34,735,000 70,363,000 74,263,000 0 12.00 12.00
Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana Bagian Umum Pendokumentasian Tugas Pimpinan 143547000 253347000 Terdokumentasinya tugas pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Angka Untuk mengetahui Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang terpenuhi Non Komulatif Bagian Umum TEGUH HARTATO, S.STP, Kepala Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Drs. KARNOTO, Kabag. Umum Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 50,000,000 52,500,000 55,125,000 57,881,250 2 1 0 naik 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Tertib administrasi 6.00 9.00 0.00 100.00 200.00 300.00 0.00 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 23.929.285 59.816.035 101.674.340 143.547.000 29,865,000 68,695,000 132,645,000 0 12.00 12.00
Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda Bagian Pemerintahan Penataan Administrasi Pemerintahan 273645400 292837400 Tersusunnya Dokumen LPPD, LKPJ, SPM dan ILPPD Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Angka Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan Jumlah Dokumen yang ditentukan Komulatif Administrasi Pemerintahan ERLINAH AGUSTININGSIH, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda MUHAMAD MU'IZ RAHARJO, S.STP, Kabag Pemerintahan Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah APBD 450,000,000 472,500,000 496,125,000 520,931,250 2 1 0 naik 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Koordinasi dengan OPD dan Bidang terkait, optimalisasi aplikasi yang ada (E-SPM, E-LPPD), peningkatan kapasitas SDM. 4.00 4.00 4.00 Koordinasi dengan OPD dan Bidang terkait, optimalisasi aplikasi yang ada (E-SPM, E-LPPD), peningkatan kapasitas SDM. 100.00 100.00 100.00 100.00 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 131.654.500 206.145.400 238.945.400 273.645.400 65,153,250 154,112,300 198,620,300 267,147,300 4.00 4.00
Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda Bagian Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 100000000 100840000 Tersusunnya Dokumen Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Angka Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen yang ditentukan Komulatif Administrasi Kewilayahan ERLINAH AGUSTININGSIH, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda MUHAMAD MU'IZ RAHARJO, S.STP, Kabag Pemerintahan Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 350,000,000 367,500,000 385,875,000 405,168,750 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 Koordinasi dengan OPD dan Kabupaten sekitar, penyusunan jadwal kegiatan, tertib administrasi 0.00 0.00 1.00 Koordinasi dengan OPD dan Kabupaten sekitar, penyusunan jadwal kegiatan, tertib administrasi 0.00 0.00 0.00 100.00 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 54.600.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 0 0 6,972,550 94,604,850 1.00 1.00
Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda Bagian Pemerintahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1011875000 991843000 Terlaksananya Peringatan hari besar nasional lainnya dan hari jadi Kab. Banjarnegara fasilitasi Pilkada dan Pergantian antar waktu DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Angka Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah pelaksanaan hari besar nasional dan hari jadi Banjarnegara Komulatif Bagian Pemerintahan ERLINAH AGUSTININGSIH, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda MUHAMAD MU'IZ RAHARJO, S.STP, Kabag Pemerintahan Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 0 0 0 0 2 1 0 naik 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 Koordinasi dengan Bidang terkait, kedepan rencana pembiayaan kegiatan hari jadi di tahun 2025 mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari APBD 1.00 2.00 2.00 Koordinasi dengan Bidang terkait, kedepan rencana pembiayaan kegiatan hari jadi dan HUT RI di tahun 2025 mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari APBD 100.00 100.00 100.00 100.00 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 545.300.200 790.941.700 1.008.942.500 1.011.875.000 296,695,100 375,196,350 771,264,050 925,003,250 2.00 2.00
Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat Bagian Kesra Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2916112300 2916112300 Terlaksananya kegiatan pengelolaan bina mental dan spriritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Angka Mencerminkan capaian dari indikator kinerja sub. kegiatan Jumlah dokumen fasilitasi yang tersusun Non Komulatif Bagian Kesra SIGIT ARIF PRIYA BHAKTI, S.Ag, Analis Kebijakan Ahli Muda Drs. SRI HANDONO, Kabag Kesra Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 1,709,928,000 1,795,424,400 1,885,195,600 1,979,455,350 2 1 0 naik 3.00 4.00 7.00 7.00 3.00 Untuk Lomba MTQ Tk. Kabupaten sudah berproses sampai dengan seleksi tingkat kabupaten dan untuk pengiriman di tingkat provinsi pada tri wulan II sesuai dengan rencana aksi. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal dari pusat/provinsi terkait kegiata 5.00 6.00 7.00 Evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan guna optimalisasi kegiatan-kegiatan di tahun depan. semua kegiatan yang sudah ditargetkan dapat tercapai dengan baik sesuai rencana aksi seperti Itsbat Nikah, Tarowih Keliling, TPHD, Ibadah Haji, MTQ, FASI, Porsad 100.00 125.00 85.71 100.00 4 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 1.350.843.300 1.483.474.000 42.580.000 39.215.000 870,324,416 2,221,718,394 2,576,151,834 2,703,966,368 5.00 5.00
Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat Bagian Kesra Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 20000000 20000000 Terlaksananya kegiatan evaluasi kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Angka Mencerminkan capaian dari kinerja sub. kegiatan Jumlah dokumen yang tersusun Non Komulatif Bagian Kesra USWATUN KHASANAH, S.Sos, Analis Kebijakan Ahli Muda Drs. SRI HANDONO, Kabag Kesra Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 97,000,000 101,850,000 106,942,500 112,289,700 2 1 0 naik 1.00 1.00 3.00 3.00 0.00 dibuat jadwal sosialisasi pelaksanaan verifikasi KKS internal (penilaian mandiri) sebelum dilakukan verifikasi dari Pusat (Kementrian Kesehatan), dan tertib administrasi dokumentasi kegiatan sesuai instrumen penilaian. 2.00 2.00 3.00 Evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dan optimalisasi kegiatan di tahun depan 0.00 200.00 66.67 100.00 1 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 20.000.000 0 0 0 0 0 0 19,448,100 3.00 3.00
Prosentase terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat Bagian Kesra Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 10000000 10000000 Terlaksananya kegiatan evaluasi kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Angka Mencerminkan capaian dari kinerja sub. kegiatan Jumlah dokumen yang tersusun Non Komulatif Bagian Kesra USWATUN KHASANAH, S.Sos, Analis Kebijakan Ahli Muda Drs. SRI HANDONO, Kabag Kesra Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 50,000,000 52,500,000 55,125,000 57,881,250 2 1 0 naik 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 Menunggu surat dari Provinsi untuk pelaksanan Kegiatan, melakukan koordinasi dengan Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi jawa Tengah. 0.00 1.00 1.00 Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan target pada Rencana Aksi dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 0.00 0.00 100.00 100.00 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 0 0 10.000.000 0 0 0 0 8,900,000 2.00 2.00
Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan Bagian Hukum Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 30000000 30000000 Tersusunnya produk hukum daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Angka Sebagai perumusan serta pelaporan bidang penyusunan, harmonisasi dan sinkronisasi administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah Jumlah produk hukum daerah yang disahkan dibagi total produk hukum daerah yang diusulkan Komulatif Sub Bagian Perundang undangan ARGIYANA RATNA KUMALASARI,SH, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda SYAHBUDIN USMOYO, SH, Kabag Hukum Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 150,000,000 157,500,000 165,375,000 173,643,750 2 1 0 naik 55.00 110.00 165.00 500.00 55.00 Meningkatkan koordinasi dengan OPD yang mengusulkan draft produk hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 484.00 500.00 533.00 Meningkatkan koordinasi dengan OPD yang mengusulkan draft produk hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sudah tersedia link "Permohonan Pemrosesan Produk Hukum Daerah" guna mempermudah proses pengajuan draft produk hukum. 100.00 440.00 303.03 106.60 220 dokumen 220 dokumen 220 dokumen 220 dokumen 5.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 0 29,900,000 29,850,000 29,900,000 220.00 220.00
Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan Bagian Hukum Fasilitasi Bantuan Hukum 30000000 179400000 Terfasilitasinya penanganan kasus dan bantuan hukum bagi warga miskin Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Angka Sebagai perumusan dan fasilitasi bidang permasalahan hukum dan sengketa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan Jumlah penanganan perkara dibagi jumlah penanganan perkara yang diproses Komulatif Sub Bagian Bantuan Hukum ARGIYANA RATNA KUMALASARI,SH, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda SYAHBUDIN USMOYO, SH, Kabag Hukum Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 170,000,000 178,500,000 187,425,000 196,796,250 2 1 0 naik 7.00 14.00 21.00 31.00 4.00 Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum 14.00 17.00 31.00 Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum, untuk tahun 2025 akan dimulai layanan konsultasi bantuan hukum untuk Perangkat Daerah maupun masyarakat umum. 57.14 100.00 80.95 100.00 31 kasus 31 kasus 31 kasus 31 kasus 6.552.500 20.342.500 1.552.500 1.552.500 0 71,390,000 103,295,000 134,400,000 31.00 31.00
Persentase produk hukum daerah yang diundangkan, dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan Bagian Hukum Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 30000000 30000000 Terlaksananya publikasi produk hukum daerah melalui website Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi hukum yang didokumentasikan Angka Sebagai pemantauan dan evaluasi bidang inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dibagi seluruh jumlah produk hukum yang disusun Komulatif Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi ARGIYANA RATNA KUMALASARI,SH, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda SYAHBUDIN USMOYO, SH, Kabag Hukum Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 75,000,000 78,750,000 82,687,500 86,821,800 2 1 0 naik 55.00 110.00 165.00 220.00 100.00 Laporan disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana aksi 220.00 3.00 200.00 Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kominfo selaku server website dan Biro Hukum selaku Pembina JDIH, dan penjadwalan ulang proses upload dokumen produk hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 181.82 200.00 1.82 90.91 220 dokumen 220 dokumen 220 dokumen 220 dokumen 0 0 0 0 0 0 0 29,386,800 220.00 220.00
Persentase fasilitasi Kerja sama Daerah Bagian Pemerintahan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 15000000 15000000 Tersusunnya dokumen kerjasama daerah Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri Angka ERLINAH AGUSTININGSIH, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda MUHAMAD MU'IZ RAHARJO, S.STP, Kabag Pemerintahan Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 0 0 0 0 2 1 0 naik 5.00 5.00 10.00 30.00 12.00 Koordinasi dengan Bidang terkait 20.00 30.00 44.00 Koordinasi dengan Bidang terkait 240.00 400.00 300.00 146.67 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 0 9,061,160 11,734,660 10.00 10.00
Persentase fasilitasi Kerja sama Daerah Bagian Pemerintahan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 4745500 4745500 Terlaksananya kegiatan evaluasi kerjasama daerah jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama Angka ERLINAH AGUSTININGSIH, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda MUHAMAD MU'IZ RAHARJO, S.STP, Kabag Pemerintahan Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 disusun jadwal evaluasi dengan melibatkan tim kerjasama daerah sesuai dengan SK Bupati, tertib administrasi. 0.00 0.00 2.00 Koordinasi dengan pihak terkait, tertib administrasi 0.00 0.00 0.00 100.00 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 4.745.500 4.745.500 4.745.500 4.745.500 0 0 0 3,002,500 3.00 3.00
Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 92999900 92999900 Tersusunnya dokumen pengelolaan BUMD dan BLUD yang tepat fungsi/ tepat guna Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Angka Melaksanakan amanat Permendagri No. 118/2018 ttg Rencana Bisnis, RKA, Kerjasama, Pelaporan, dan Evauasi BUMD Laporan tribulanan, tahunan Komulatif Data laporan BUMD TRANGGONO RAHADI YUWONO, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda DEDI RESTIOKO, ST, Plt. Kabag. Perekonomian Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 455,000,000 477,750,000 501,637,500 526,719,000 2 1 0 naik 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Tertib administrasi berupa laporan triwulanan dari BUMD dan BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Bagian Perekonomian aktif melaksanakan koordinasi dengan stakeholder BUMD dan BLUD 5.00 5.00 5.00 Tertib administrasi berupa laporan triwulanan dari BUMD dan BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Bagian Perekonomian aktif melaksanakan koordinasi dengan stakeholder BUMD dan BLUD 100.00 100.00 100.00 100.00 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 23.249.975 46.499.950 69.749.925 92.999.900 0 2,462,900 41,906,750 91,457,150 5.00 5.00
Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 65920000 60920000 Terlaksananya pemantauan harga, ketersediaan dan distribusi Kepokmas Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Angka Melaksanakan amanat Inmendagri No.027/1696/SJ ttg Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah - Semester/ Tahunan - Tribulanan - sewaktu-waktu Non Kumulatif/ Kumulatif Data Laporan OPD/ Stake holder terkait/ Masyarakat TRANGGONO RAHADI YUWONO, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda DEDI RESTIOKO, ST, Plt. Kabag. Perekonomian Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 175,000,000 183,750,000 192,937,500 202,585,500 2 1 0 naik 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 Update informasi pelaksanaan rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi, dan Bagian Perekonomian aktif melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait 12.00 12.00 12.00 "Update informasi pelaksanaan rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi, dan Bagian Perekonomian aktif melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait" 100.00 100.00 100.00 100.00 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 65.920.000 65.920.000 65.920.000 65.920.000 0 59,438,900 59,438,900 59,438,900 12.00 12.00
Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD, Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian, tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 20999900 25999900 Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengawasan UMK Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Angka Untuk mengetahui data dan informasi perkembangan Usaha Mikro Kecil Semester/Tahunan Komulatif OPD / Instansi terkait TRANGGONO RAHADI YUWONO, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda DEDI RESTIOKO, ST, Plt. Kabag. Perekonomian Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 60,000,000 63,000,000 66,150,000 69,457,500 2 1 0 naik 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Bagian Perekonomian aktif melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait 4.00 4.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5.249.975 10.499.950 15.749.925 20.999.900 0 59,438,900 10,450,000 0 4.00 4.00
Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 25000000 25000000 Tersusunya dokumen program pembangunan daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Angka NURWENI, SH, Analis Kebijakan Ahli Muda DEDI RESTIOKO, ST, Kabag. Adm. Pembangunan Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 0 0 0 0 2 1 0 naik 5.00 6.00 8.00 12.00 5.00 Mempertahankan tertib administrasi dalam penyusunan dokumen perencanaan bagian administrasi pembangunan 8.00 10.00 0.00 100.00 133.33 125.00 0.00 7.291.300 4.953.300 11.278.800 1.476.600 8,475,000 10,834,100 19,712,200 0 0.00 0.00
Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 30000000 30000000 Tersusunnya dokumen evaluasi dan pengendalian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Angka Mencerminkan capaian dari kinerja sub. Kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan Jumlah laporan perbulan Komulatif OPD se Kab. Banjarnegara FAOZIAH AMBARWATI, SH, Analis Kebijakan Ahli Muda DEDI RESTIOKO, ST, Kabag. Adm. Pembangunan Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 20,000,000 21,000,000 22,050,000 23,152,500 2 1 0 naik 3.00 6.00 9.00 12.00 3.00 Mempertahankan tertib administrasi dalam penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara 6.00 9.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 19.442.100 6.036.000 2.264.500 2.257.400 4,925,000 23,580,000 26,864,500 0 12.00 12.00
Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian , monev dan pelaporan program pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 25000000 25000000 Tersusunnya dokumen pelaporan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Angka Mencerminkan capaian dari kinerja sub. Kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Jumlah laporan perbulan dan semester Komulatif OPD se Kab. Banjarnegara ARIF KURNIAWAN, S.Sos, Analis Kebijakan Ahli Muda DEDI RESTIOKO, ST, Kabag. Adm. Pembangunan Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 35,000,000 36,750,000 38,587,500 40,516,875 2 1 0 naik 3.00 4.00 5.00 14.00 3.00 Dilakukan koordinasi dan update informasi dengan dinas terkait, tertib administrasi 5.00 7.00 0.00 100.00 125.00 140.00 0.00 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 11.071.400 9.624.900 2.751.200 1.552.500 6,600,000 13,173,400 20,476,000 0 14.00 14.00
Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 201510000 201510000 Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Angka RIAN ANDRIATNO, S.KOM, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ENDAR SETIYOKO, S.Sos, M.Si, Kabag. PBJ Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 0 0 0 0 2 1 0 naik 3.00 6.00 9.00 12.00 3.00 Mempertahankan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa tepat waktu 6.00 9.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 0 93.760.000 143.760.000 201.510.00 0 0 0 0 12.00 12.00
Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 24450000 24450000 Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Angka Untuk memperhitungkan capaian pengadaan barang dan jasa secara elektronik Jumlah Laporan Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Komulatif Seluruh OPD Se-Kabupaten Banjarnegara ZIA ULKHAQ, ST, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa ENDAR SETIYOKO, S.Sos, M.Si, Kabag. PBJ Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 24,820,000 26,061,000 27,364,050 28,732,250 2 1 0 naik 25.00 100.00 150.00 150.00 51.00 Sosialisasi kepada OPD terkait pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai perencanaan pada SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan), SK tim LPSE yang menangani permasalahan pada SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) 169.00 364.00 0.00 204.00 169.00 242.67 0.00 150 dokumen 150 dokumen 150 dokumen 150 dokumen 3.630.000 11.690.000 15.320.000 24.450.000 8,800,000 3,612,500 3,612,500 0 150.00 150.00
Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 79040000 79040000 Terlaksananya penyelesaian sanggahan dan meningkatnya Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Angka Untuk melihat jumlah pelaku pengadaan yang mengikuti sosialisasi pengadaan barang dan jasa Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Komulatif Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Banjarnegara ZIA ULKHAQ, ST, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa ENDAR SETIYOKO, S.Sos, M.Si, Kabag. PBJ Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 52,000,000 54,600,000 57,330,000 60,196,500 2 1 0 naik 25.00 50.00 75.00 100.00 25.00 Perlu ditingkatkan pembinaan kepada para pelaku pengadaan, adanya SK Bupati berkaitan dengan penunjukan PIC, yang menangani permasalahan pengadaan barang dan jasa di OPD 50.00 75.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang 15.052.500 50.162.500 66.040.000 79.040.000 0 11,400,000 60,182,700 0 100.00 100.00
Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam bidang pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 395781500 410781500 Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Indag, KUKM, PM Naker Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Angka Untuk mengetahui data dan informasi perkembangan Pertanian dalam arti luas dan untuk penyusunan rekomendasi kebijakan Semester/ Tahunan Komulatif OPD / Instansi terkait TRANGGONO RAHADI YUWONO, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda DEDI RESTIOKO, ST, Plt. Kabag. Perekonomian Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 60,000,000 63,000,000 66,150,000 69,457,500 2 1 0 naik 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Aktif melaksanakan koordinasi dengan stakeholder 4.00 4.00 0.00 Aktif melaksanakan koordinasi dengan stakeholder 100.00 100.00 100.00 0.00 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 98.945.375 207.890.750 306.836.125 395.781.500 25,460,200 107,764,512 287,801,347 0 4.00 4.00
Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam bidang pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 0 0 Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Angka Untuk mengetahui data potensi dan analisis/ kajian serta usulan rekomendasi kebijakan pengelolaan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Semester/ Tahunan Komulatif OPD / Instansi terkait TRANGGONO RAHADI YUWONO, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda DEDI RESTIOKO, ST, Plt. Kabag. Perekonomian Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 15,000,000 15,750,000 16,537,500 17,364,250 2 1 0 naik 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 AKetersediaan kebijakan-kebijakan mengenai pertambangan dan lingkungan hidup di internet. 4.00 4.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 4.00
Prosentase pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sumber daya alam bidang pertanian arti luas, pertambangan dan lingkungan hidup, kebijakan pengelolaan energi dan air Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 0 0 Tersusunnya dokumen pelaksanaan kebijakan Urusan Energi dan Air, PUPR, Perkim pera dan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Angka Untuk mengetahui data potensi dan analisis/ kajian serta usulan rekomendasi kebijakan pengelolaan Sumber Energi dan Air Semester/ Tahunan Komulatif OPD / Instansi terkait TRANGGONO RAHADI YUWONO, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda DEDI RESTIOKO, ST, Plt. Kabag. Perekonomian Drs. INDARTO, M.Si, Sekretaris Daerah 10,000,000 10,500,000 11,025,000 11,576,250 2 1 0 naik 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Dukungan manajemen puncak terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan energi dan air. 4.00 4.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 4.00
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah APBD 9500000 8015000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Angka Untuk mengetahui Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun selama satu tahun Penghitungan Jumlah Dokumen Perencanaan yang harus disusun selama satu tahun Non Kumulatif Sekretariat DPRD Pratmawati Suryaningsih, SE,MPA, Perencana Ahli Muda UMI KHOMSATUN, S.IP, Kepala Bagian Umum dan Keuangan dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara APBD 8,935,000 8,015,000 9,500,000 9,500,000 2 1 0 naik 8.00 10.00 10.00 16.00 5.00 8.00 15.00 0.00 62.50 80.00 150.00 0.00 18 Dokumen 16 Dokumen 16 Dokumen 16 Dokumen 6025000 1975000 15000 0 0 1,790,200 1,790,200 0 16.00 16.00
Sekretariat DPRD Angka 0 0 0 0 2 0 0 naik 2.00 3.00 17.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Sekretariat DPRD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 8500000 8500000 Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Angka Untuk mengetahui Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun Jumlah laporan Non Kumulatif Sekretariat DPRD Pratmawati Suryaningsih, SE,MPA, Perencana Ahli Muda UMI KHOMSATUN, S.IP, Kepala Bagian Umum dan Keuangan dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara APBD 8,590,000 8,500,000 9,000,000 9,090,000 2 1 0 naik 33.00 50.00 50.00 100.00 50.00 66.70 67.00 0.00 151.52 133.40 134.00 0.00 4 orang per bulan 6 orang per bulan 6 orang per bulan 6 orang per bulan 4555000 1425000 1735000 785000 0 3,655,000 3,655,000 0 6.00 6.00
Sekretariat DPRD Angka 0 0 0 0 2 0 0 naik 3.00 6.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4100893273 4671537316 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN per bulan Orang/Bulan Untuk mengetahui Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penghitungan Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Non Kumulatif Sekretariat DPRD Nurul Nimah, SH, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian UMI KHOMSATUN, S.IP, Kepala Bagian Umum dan Keuangan dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara APBD 3,798,150,571 4,671,537,316 4,680,000,000 4,700,000,000 2 1 669 naik 39.00 39.00 39.00 39.00 97.40 97.40 102.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 orang 39 orang 39 orang 39 orang 1125205489 1125205617 945123489 905358678 901,195,726 2,558,389,500 3,520,293,126 0 39.00 39.00
Sekretariat DPRD Angka 0 0 0 0 2 0 0 naik 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sekretariat DPRD Penyediaan Bahan Logistik Kantor 352000000 377789000 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Angka Untuk mengetahui Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan selama satu tahun Penghitungan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan selama satu tahun Non Kumulatif Sekretariat DPRD Nurul Nimah, SH, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian UMI KHOMSATUN, S.IP, Kepala Bagian Umum dan Keuangan dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara 251,739,500 352,000,000 352,942,900 375,000,000 2 1 0 naik 4.00 10.00 16.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 Paket 22 Paket 22 Paket 22 Paket 0 0 0 0 22.00 22.00
Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi Sekretariat DPRD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 212615000 305547500 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Angka Untuk mengetahui Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penghitungan Jumlah Pegawai Berdasarkan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan selama satu tahun Non Kumulatif Sekretariat DPRD Nurul Nimah, SH, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian UMI KHOMSATUN, S.IP, Kepala Bagian Umum dan Keuangan dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara APBD 102,533,000 305,547,500 350,000,000 400,000,000 2 1 671 naik 3.00 6.00 9.00 34.00 3.00 6.00 10.00 0.00 100.00 100.00 111.11 0.00 13 34 35 35 66665000 54050000 86530000 98302500 0 52,457,407 80,834,307 0 34.00 34.00
Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 169200000 169200000 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Angka Untuk mengetahui Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan selama satu tahun Penghitungan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan selama satu tahun Non Kumulatif Sekretariat DPRD Nurul Nimah, SH, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian UMI KHOMSATUN, S.IP, Kepala Bagian Umum dan Keuangan dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara 121,200,000 169,200,000 169,200,000 169,200,000 2 1 0 naik 3.00 6.00 9.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 0 0 0 0 12.00 12.00
Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 381818400 381818400 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Angka Untuk mengetahui Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan selama satu tahun Penghitungan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan selama satu tahun Non Kumulatif Sekretariat DPRD Nurul Nimah, SH, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian UMI KHOMSATUN, S.IP, Kepala Bagian Umum dan Keuangan dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara 362,678,044 381,818,400 281,388,000 300,000,000 2 1 0 naik 3.00 6.00 9.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 0 0 0 0 12.00 12.00
Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 81380000 54480000 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Angka Untuk mengetahui Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya selama satu tahun Penghitungan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya selama satu tahun Non Kumulatif Sekretariat DPRD Nurul Nimah, SH, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian UMI KHOMSATUN, S.IP, Kepala Bagian Umum dan Keuangan dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara 59,600,000 81,380,000 81,380,000 90,000,000 2 1 0 naik 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 0 0 0 0 2.00 2.00
Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 359750000 203780000 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Angka Untuk mengetahui Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya selama satu tahun Penghitungan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya selama satu tahun Non Kumulatif Sekretariat DPRD Nurul Nimah, SH, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian UMI KHOMSATUN, S.IP, Kepala Bagian Umum dan Keuangan dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara 272,980,000 359,750,000 358,900,000 360,000,000 2 1 0 naik 11.00 15.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 Unit 22 Unit 22 Unit 22 Unit 0 0 0 0 22.00 22.00
Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Sekretariat DPRD Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 106337700 114367700 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Angka Untuk mengetahui Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara selama satu tahun Penghitungan Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara selama satu tahun Non Kumulatif Sekretariat DPRD Nurul Nimah, SH, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian UMI KHOMSATUN, S.IP, Kepala Bagian Umum dan Keuangan dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara 110,135,000 106,337,700 106,337,700 110,000,000 2 1 0 naik 10.00 20.00 40.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 0 0 0 0 11.00 11.00
Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Sekretariat DPRD Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 115606200 217922750 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Angka Untuk mengetahui Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi selama satu tahun Penghitungan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi selama satu tahun Non Kumulatif Sekretariat DPRD Nurul Nimah, SH, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian UMI KHOMSATUN, S.IP, Kepala Bagian Umum dan Keuangan dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara 92,365,100 115,606,200 368,989,200 400,000,000 2 1 0 naik 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 Unit 11 Unit 11 Unit 15 Unit 0 0 0 0 11.00 11.00
Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi Sekretariat DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 28489821666 28489821666 Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD Angka Untuk mengetahui Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD selama satu tahun Penghitungan Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD selama satu tahun Non Kumulatif Sekretariat DPRD Pratmawati Suryaningsih, SE,MPA, Perencana Ahli Muda UMI KHOMSATUN, S.IP, Kepala Bagian Umum dan Keuangan dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara 28,371,857,446 28,489,821,666 28,554,166,000 28,600,000,000 2 1 0 naik 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 orang per bulan 50 orang per bulan 50 orang per bulan 50 orang per bulan 0 0 0 0 50.00 50.00
Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi Sekretariat DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 582454500 578997150 Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan Angka Untuk mengetahui Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan selama satu tahun Penghitungan Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan selama satu tahun Non Kumulatif Sekretariat DPRD Nurul Nimah, SH, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian UMI KHOMSATUN, S.IP, Kepala Bagian Umum dan Keuangan dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara 325,157,000 582,454,500 457,084,000 500,000,000 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 0 0 0 0 1.00 1.00
Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi Sekretariat DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 72528000 72528000 Terlaksananya Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD Angka Untuk mengetahui Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD selama satu tahun Penghitungan Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD selama satu tahun Non Kumulatif Sekretariat DPRD Nurul Nimah, SH, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian UMI KHOMSATUN, S.IP, Kepala Bagian Umum dan Keuangan dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara 26,790,000 72,528,000 72,528,000 72,528,000 2 1 0 naik 0.00 1.00 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 0 0 0 0 50.00 50.00
Sekretariat DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1898799400 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 267667000 Terselenggaranya Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan Angka Untuk mengetahui Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan selama satu tahun Penghitungan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan selama satu tahun Non Kumulatif Sekretariat DPRD Nur Adingga Praja, SH, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Erik Rokhmatika, SH, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara 171,881,500 267,667,000 266,691,000 270,000,000 2 1 0 naik 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 0 1.00 1.00
Sekretariat DPRD Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 193399800 Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan atau Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi Angka Untuk mengetahui Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi selama satu tahun Penghitungan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi selama satu tahun Non Kumulatif Sekretariat DPRD Nur Adingga Praja, SH, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Erik Rokhmatika, SH, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara 0 193,399,800 837,528,800 850,000,000 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Dokumen 3 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 0 0 0 0 3.00 3.00
Sekretariat DPRD Pembahasan KUA dan PPAS 402508600 Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Angka Untuk mengetahui Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS selama satu tahun Penghitungan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS selama satu tahun Non Kumulatif Sekretariat DPRD Sujadi, SE, Analis Kebijakan Muda Drs. Fuad Nuryahman, M.Si, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara 589,149,000 402,508,600 402,508,600 420,000,000 2 1 0 naik 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 0 1.00 1.00
Sekretariat DPRD Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 390040600 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Pembahasan APBD 402641100 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Pembahasan APBD Perubahan 391993100 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Pembahasan Laporan Semester 8126600 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 815052800 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 72450000 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 78260000 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 77780000 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 84110000 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 446723000 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Orientasi DPRD 441664000 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Pendalaman Tugas DPRD 1842492000 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 240200000 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 382622200 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Penyusunan Program Kerja DPRD 483441500 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Publikasi dan Dokumentasi DPRD 193775000 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Persentase pemenuhan Dokumen kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat yang disusun Sekretariat DPRD Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 175133500 117933500 Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun Angka Untuk mengetahui Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun selama satu tahun Penghitungan Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun selama satu tahun Non Kumulatif Sekretariat DPRD Sujadi, SE, Analis Kebijakan Muda Drs. Fuad Nuryahman, M.Si, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara 512,084,500 175,133,500 380,673,500 400,000,000 2 1 0 naik 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 0 1.00 1.00
Persentase pemenuhan Dokumen kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat yang disusun Sekretariat DPRD Pelaksanaan Reses 969584800 969584800 Terlaksananya Reses Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Angka 3 Dokumen Penghitungan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses yang disusun selama satu tahun Non Kumulatif Sekretariat DPRD Sujadi, SE, Analis Kebijakan Muda Drs. Fuad Nuryahman, M.Si, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH, Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara 1,326,637,200 969,584,800 141,214,800 1,500,000,000 2 1 0 naik 1.00 2.00 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 0 0 0 0 2.00 2.00
Sekretariat DPRD Pengawasan Kode Etik DPRD 511498500 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 4899164000 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 6000000 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 866712000 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Sekretariat DPRD Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 577970000 Angka 0 0 0 0 2 1 0 naik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah PAD 10000000 10000000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Indikator ini dipilih untuk mengetahui peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarkat Total nilai persepsi per unsur ------------------------ x nilai penimbang total unsur yang terisi Non kumulatif Baperlitbang Baety Rahayu, SH, Kasubbag Umum dan Kepegawaian dr. Junita Prasetyaningsih, M.PH, Sekretaris Baperlitbang YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang 10,000,000 0 0 0 2 1 679 naik 3.00 1.00 4.00 1.00 7.00 Pelaksanaan Kegiatan sesuai KAK yang direncanakan 1.00 5.00 8.00 Kegiatan Rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan tepat waktu 233.33 100.00 125.00 800.00 9 10 9 9 4.051.200 8.000.000 10.000.000 10.000.000 0 4,205,000 5,405,000 9,888,800 10.00 10.00
Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PAD 12500000 12500000 Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen Indikator ini dipilih untuk mengetahui peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarkat Total nilai persepsi per unsur ------------------------ x nilai penimbang total unsur yang terisi Non kumulatif Baperlitbang Baety Rahayu, SH, Kasubbag Umum dan Kepegawaian dr. Junita Prasetyaningsih, M.PH, Sekretaris Baperlitbang YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang 15,313,000 0 0 0 2 1 679 naik 7.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Pelaksanaan Kegiatan sesuai KAK yang direncanakan 3.00 3.00 7.00 Kegiatan Rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan tepat waktu 42.86 100.00 100.00 233.33 7 7 7 7 6.725.000 11.675.000 11.950.000 12.500.000 965,000 6,376,400 10,269,900 12,496,000 7.00 7.00
Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PAD 4849507483 4591956977 Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Angka Indikator ini dipilih untuk mengetahui peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarkat Total nilai persepsi per unsur ------------------------ x nilai penimbang total unsur yang terisi Non kumulatif Baperlitbang Baety Rahayu, SH, Kasubbag Umum dan Kepegawaian dr. Junita Prasetyaningsih, M.PH, Sekretaris Baperlitbang YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang 4,392,457,467 0 0 0 2 1 1,025 naik 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 Pelaksanaan Kegiatan sesuai KAK yang direncanakan 32.00 32.00 32.00 Dana Yang Dibutuhkan 100.00 100.00 100.00 100.00 32 32 32 32 1.666.394.419 3.091.989.419 4.346.189.256 4.849.507.483 973,643,237 2,594,175,564 3,556,030,848 4,535,079,013 32.00 32.00
Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD PAD 51600000 51600000 Terpenuhinya honor pengelola keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen Indikator ini dipilih untuk mengetahui peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarkat Total nilai persepsi per unsur ------------------------ x nilai penimbang total unsur yang terisi Non kumulatif Baperlitbang Baety Rahayu, SH, Kasubbag Umum dan Kepegawaian dr. Junita Prasetyaningsih, M.PH, Sekretaris Baperlitbang YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang 97,346,000 0 0 0 2 1 1,025 naik 3.00 3.00 3.00 3.00 35.00 Pelaksanaan Kegiatan sesuai KAK yang direncanakan 4.00 3.00 3.00 Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,166.67 133.33 100.00 100.00 3 3 3 3 8.600.000 25.800.000 34.400.000 51.600.000 0 19,800,000 35,640,000 47,520,000 3.00 3.00
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 Terdidik dan terlatihnya pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Angka Indikator ini dipilih untuk mengetahui peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarkat Total nilai persepsi per unsur ------------------------ x nilai penimbang total unsur yang terisi Non kumulatif Baperlitbang Baety Rahayu, SH, Kasubbag Umum dan Kepegawaian dr. Junita Prasetyaningsih, M.PH, Sekretaris Baperlitbang YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang 75,000,000 0 0 0 2 0 0 naik 25.00 50.00 75.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang 0 0 0 0 35.00 35.00
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PAD 22761000 20761000 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket Indikator ini dipilih untuk mengetahui peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarkat Total nilai persepsi per unsur ------------------------ x nilai penimbang total unsur yang terisi Non kumulatif Baperlitbang Baety Rahayu, SH, Kasubbag Umum dan Kepegawaian dr. Junita Prasetyaningsih, M.PH, Sekretaris Baperlitbang YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang 15,483,180 0 0 0 2 1 0 naik 32.00 32.00 32.00 32.00 1.00 Pelaksanaan Kegiatan sesuai KAK yang direncanakan 1.00 1.00 32.00 terfasilitasnya perlengkapan perabot kantor pada Baperlitbang 3.13 3.13 3.13 100.00 4 4 4 4 15.000.000 15.000.000 20.761.000 20.761.000 0 10,692,500 18,643,500 18,643,500 4.00 4.00
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor PAD 540104200 538589500 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket Indikator ini dipilih untuk mengetahui peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarkat Total nilai persepsi per unsur ------------------------ x nilai penimbang total unsur yang terisi Non kumulatif Baperlitbang Baety Rahayu, SH, Kasubbag Umum dan Kepegawaian dr. Junita Prasetyaningsih, M.PH, Sekretaris Baperlitbang YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang 401,510,400 0 0 0 2 1 0 naik 4.00 4.00 4.00 4.00 35.00 Pelaksanaan Kegiatan sesuai KAK yang direncanakan 4.00 4.00 4.00 Dana Yang Dibutuhkan 875.00 100.00 100.00 100.00 4 4 4 4 181.698.800 435.890.300 527.719.300 538.589.500 73,788,011 181,555,339 370,498,029 520,719,779 4.00 4.00
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PAD 155395800 441206800 Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit Indikator ini dipilih untuk mengetahui peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarkat Total nilai persepsi per unsur ------------------------ x nilai penimbang total unsur yang terisi Non kumulatif Baperlitbang Baety Rahayu, SH, Kasubbag Umum dan Kepegawaian dr. Junita Prasetyaningsih, M.PH, Sekretaris Baperlitbang YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang 234,846,000 0 0 0 2 1 0 naik 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 kegiatan rencana selesai di triwulan II 4.00 5.00 1.00 400.00 400.00 500.00 100.00 1 1 1 1 155.395.800 155.395.800 155.395.800 441.206.800 0 115,380,000 133,880,000 419,630,000 1.00 1.00
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PAD 110400000 110400000 Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan Indikator ini dipilih untuk mengetahui peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarkat Total nilai persepsi per unsur ------------------------ x nilai penimbang total unsur yang terisi Non kumulatif Baperlitbang Baety Rahayu, SH, Kasubbag Umum dan Kepegawaian dr. Junita Prasetyaningsih, M.PH, Sekretaris Baperlitbang YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang 117,600,000 0 0 0 2 1 0 naik 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 Pelaksanaan Kegiatan sesuai KAK yang direncanakan 4.00 4.00 3.00 Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 133.33 133.33 133.33 100.00 12 12 12 12 27.600.000 55.200.000 92.000.000 110.400.000 16,054,208 47,761,535 73,563,808 98,683,631 12.00 12.00
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PAD 319288000 204346156 Terpenuhinya honor PTT dan THL Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Laporan Indikator ini dipilih untuk mengetahui peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarkat Total nilai persepsi per unsur ------------------------ x nilai penimbang total unsur yang terisi Non kumulatif Baperlitbang Baety Rahayu, SH, Kasubbag Umum dan Kepegawaian dr. Junita Prasetyaningsih, M.PH, Sekretaris Baperlitbang YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang 362,176,656 0 0 0 2 1 0 naik 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 Pelaksanaan Kegiatan sesuai KAK yang direncanakan 4.00 4.00 3.00 Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 133.33 133.33 133.33 100.00 12 12 12 12 71.195.000 136.875.000 179.177.500 204.346.156 19,914,104 93,500,849 132,364,157 182,102,465 12.00 12.00
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PAD 109900000 109900000 Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit Indikator ini dipilih untuk mengetahui peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarkat Total nilai persepsi per unsur ------------------------ x nilai penimbang total unsur yang terisi Non kumulatif Baperlitbang Baety Rahayu, SH, Kasubbag Umum dan Kepegawaian dr. Junita Prasetyaningsih, M.PH, Sekretaris Baperlitbang YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang 119,640,000 0 0 0 2 1 0 naik 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Pelaksanaan Kegiatan sesuai KAK yang direncanakan 4.00 5.00 4.00 Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.00 80.00 125.00 100.00 20 20 20 20 33.900.000 75.900.000 97.900.000 109.900.000 0 30,439,750 52,959,750 104,488,250 20.00 20.00
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PAD 149991000 179991000 Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit Indikator ini dipilih untuk mengetahui peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarkat Total nilai persepsi per unsur ------------------------ x nilai penimbang total unsur yang terisi Non kumulatif Baperlitbang Baety Rahayu, SH, Kasubbag Umum dan Kepegawaian dr. Junita Prasetyaningsih, M.PH, Sekretaris Baperlitbang YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang 49,996,280 0 0 0 2 1 0 naik 25.00 100.00 0.00 1.00 1.00 Pelaksanaan Kegiatan sesuai KAK yang direncanakan 1.00 1.00 1.00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 4.00 1.00 0.00 100.00 1 1 1 1 149.991.000 149.991.000 149.991.000 179.991.000 0 0 149,675,000 178,535,000 1.00 1.00
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PAD 33483000 33483000 Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit Indikator ini dipilih untuk mengetahui peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarkat Total nilai persepsi per unsur ------------------------ x nilai penimbang total unsur yang terisi Non kumulatif Baperlitbang Baety Rahayu, SH, Kasubbag Umum dan Kepegawaian dr. Junita Prasetyaningsih, M.PH, Sekretaris Baperlitbang YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang 52,599,500 0 0 0 2 1 0 naik 25.00 50.00 75.00 1.00 1.00 Pelaksanaan Kegiatan sesuai KAK yang direncanakan 1.00 1.00 22.00 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4.00 2.00 1.33 2,200.00 1 1 1 1 22.042.550 33.483.000 33.483.000 33.483.000 0 25,956,000 28,856,000 31,076,000 1.00 1.00
Prosentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah PAD 146500000 146500000 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD/RPJMD/RKPD yang telah ditetapkan Jumlah Dokumen Rancangan Awal Rpjmd/rkpd ( sesuai kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik ) Dokumen Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian indikator kinerja Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen indikator ekonomi makro yang disusun ------------------------ x 100 Jumlah dokumen indikator ekonomi makro yang dibutuhkan Non kumulatif Baperlitbang Reni Tri Handayani, S.TP, M.E, Kasie Penelitian dan Pengembangan Anton Hermawan, SE, M.Akun, Kepala Bidang Litbang PP YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang 0 0 0 0 2 1 1,085 naik 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 terlaksananya kegiatan sesuai dengan KAK 1.00 3.00 3.00 Ketepatan waktu proses pengadaan penyedia jasa konsultasi 0.00 0.00 300.00 300.00 0 2 0 0 45.100.000 146.500.000 146.500.000 146.500.000 0 2,407,000 142,803,200 142,803,200 2.00 2.00
Prosentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota PAD 110000000 97000000 Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/kota Dokumen Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kijerja Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan ------------------------ x 100 Jumlah dokumen perencanaan Non kumulatif Baperlitbang Reni Tri Handayani, S.TP, M.E, Kasie Penelitian dan Pengembangan Anton Hermawan, SE, M.Akun, Kepala Bidang Litbang PP YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang 0 0 0 0 2 1 1,085 naik 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 Pengendalian kegiatan melalui jadwal kegiatan sesuai amanat regulasi 2.00 2.00 2.00 Pengendalian kegiatan melalui jadwal kegiatan sesuai amanat regulasi 0.00 0.00 100.00 100.00 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 97.000.000 97.000.000 97.000.000 97.000.000 0 95,973,200 95,973,200 95,973,200 1.00 1.00
Prosentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota PAD 143500000 156960000 Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Dokumen Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian kijerja Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan ------------------------ x 100 Jumlah dokumen perencanaan Non kumulatif Baperlitbang Reni Tri Handayani, S.TP, M.E, Kasie Penelitian dan Pengembangan Anton Hermawan, SE, M.Akun, Kepala Bidang Litbang PP YUSUF AGUNG PRABOWO, Kepala Baperlitbang 299,199,600 0 0 0 2 1 1,085 naik 40.00 75.00 2.00 2.00 16.25 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan 50.00 5.00 5.00 Pengendalian kegiatan melalui jadwal kegiatan sesuai amanat regulasi 40.63 66.67 250.00 250.00 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 11.600.000 15.000.000 147.500.000 156.960.000 0 11,000,000 142,940,000 151,805,000 3.00 3.00