Capaian TW 1

Page 
 of 34
Records 7 to 9 of 100
SASARAN STRATEGIS OPD
INDIKATOR SASARAN OPD
NAMA PROGRAM
NAMA KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SASARAN SUB KEGIATAN
NAMA SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
target kinerja tw 1
realisasi tw 1
analisis ketercapaian tw 1
solusi tw 1
capaian tw 1
SATUAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Nilai Angka SKM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.00 3.00 Terlaksananya pembayaran honorarium penataan usahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD 100.00 Angka
        Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33.00 33.00 Terlaksananya pembayaran gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu dan sesuai dengan target yang ditetapkan 100.00 Angka
      Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Jumlah pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.00 1.00 Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk triwulan I sesuai dengan target yang ditetapkan 100.00 Angka
        Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Jumlah pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2.00 2.00 Penyediaan bahan lositik kantor yang telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan 100.00 Angka
      Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.00 3.00 Ketepatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya 100.00 Angka
        Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3.00 3.00 Ketepatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya 100.00 Angka
        Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3.00 3.00 Ketepatan pembayaran jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak dan perbaikan kendaraan sesuai target yang ditetapkan 100.00 Angka
      Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1.00 1.00 Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk triwulan I sesuai dengan target yang ditetapkan 100.00 Angka
      Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3.00 3.00 Pembayaran Jasa Komunikasi , Sumber Darya Air dan Listrik sesuai dengan target yang telah ditetapkan 100.00 Angka
        Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Nilai SKM Terpenuhinya Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan 3.00 3.00 Ketepatan Pembayaran Honorarium / Jasa bagi PTT dan THL sesuai target yang ditetapkan 100.00 Angka
Meningkatnya Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana ( Sakip ) Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 6.00 0.00 0.00 Angka
        Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana ( Sakip ) Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.00 7.00 Target kinerja tercapai - 87.50 Angka
Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat Survey Niai kepuasan msayarakat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0.00 0.00 0.00 Angka
      Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Tersedianya dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 3.00 3.00 Target kinerja tercapai - 100.00 Angka
        Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 3.00 3.00 Target kinerja belum tercapai - 100.00 Angka
        Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana Meningktnya Adminidstrasi Keuangan Perangkat daerah Prosentase penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 3.00 3.00 Target kinerja tercapai - 100.00 Angka
      Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.00 0.00 Belum ada target kinerja - 0.00 Angka
        Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang yang disediakan 3.00 3.00 Target kinerja tercapai - 100.00 Angka
        Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 0.00 0.00 belum ada target kinerja - 0.00 Angka
        Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 3.00 3.00 Target kinerja tercapai - 100.00 Angka
      Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.00 5.00 Target kinerja tercapai - 100.00 Angka
        Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0.00 0.00 Belum ada target kinerja - 0.00 Angka
        Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3.00 3.00 Target kinerja tercapai - 100.00 Angka
      Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi Tersedianya Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0.00 0.00 0.00 Angka
        Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 3.00 3.00 Target kinerja tercapai 100.00 Angka
        Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase tercukupinya barang milik pemerintah daerah Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersediakan 0.00 0.00 Belum ada realisasi kinerja karena target kinerja tidak tri wulan I - 0.00 Angka
        Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase tercukupinya barang milik pemerintah daerah Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 3.00 3.00 Belum ada target kinerja - 100.00 Angka
        Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase tercukupinya barang milik pemerintah daerah Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kantor bangunan lainya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung kantor bangunan lainnya yang disediakan 0.00 0.00 Belum ada realisasi kinerja karena target kinerja tidak tri wulan I - 0.00 Angka
      Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 3.00 3.00 Target kinerja tercapai - 100.00 Angka
        Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3.00 3.00 Target kinerja tercapai - 100.00 Angka
Grand Summary (COUNT=1,459)