SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
target kinerja tw 1 |
realisasi tw 1 |
analisis ketercapaian tw 1 |
solusi tw 1 |
capaian tw 1 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat | Nilai Angka SKM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan | Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 3.00 | 3.00 | Terlaksananya pembayaran honorarium penataan usahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD | 100.00 | Angka | |
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan | Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33.00 | 33.00 | Terlaksananya pembayaran gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu dan sesuai dengan target yang ditetapkan | 100.00 | Angka | |||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1.00 | 1.00 | Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk triwulan I sesuai dengan target yang ditetapkan | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2.00 | 2.00 | Penyediaan bahan lositik kantor yang telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan | 100.00 | Angka | |||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3.00 | 3.00 | Ketepatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3.00 | 3.00 | Ketepatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3.00 | 3.00 | Ketepatan pembayaran jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak dan perbaikan kendaraan sesuai target yang ditetapkan | 100.00 | Angka | |||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1.00 | 1.00 | Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk triwulan I sesuai dengan target yang ditetapkan | 100.00 | Angka | ||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor | Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Pembayaran Jasa Komunikasi , Sumber Darya Air dan Listrik sesuai dengan target yang telah ditetapkan | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Nilai SKM | Terpenuhinya Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor | Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan | 3.00 | 3.00 | Ketepatan Pembayaran Honorarium / Jasa bagi PTT dan THL sesuai target yang ditetapkan | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana ( Sakip ) | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 6.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana ( Sakip ) | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8.00 | 7.00 | Target kinerja tercapai | - | 87.50 | Angka | ||||
Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat | Survey Niai kepuasan msayarakat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Tersedianya dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | 3.00 | 3.00 | Target kinerja tercapai | - | 100.00 | Angka | |||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 3.00 | 3.00 | Target kinerja belum tercapai | - | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana | Meningktnya Adminidstrasi Keuangan Perangkat daerah | Prosentase penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 3.00 | 3.00 | Target kinerja tercapai | - | 100.00 | Angka | ||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1.00 | 0.00 | Belum ada target kinerja | - | 0.00 | Angka | |||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang yang disediakan | 3.00 | 3.00 | Target kinerja tercapai | - | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 0.00 | 0.00 | belum ada target kinerja | - | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | 3.00 | 3.00 | Target kinerja tercapai | - | 100.00 | Angka | ||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5.00 | 5.00 | Target kinerja tercapai | - | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0.00 | 0.00 | Belum ada target kinerja | - | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3.00 | 3.00 | Target kinerja tercapai | - | 100.00 | Angka | ||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | |||||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 3.00 | 3.00 | Target kinerja tercapai | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase tercukupinya barang milik pemerintah daerah | Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersediakan | 0.00 | 0.00 | Belum ada realisasi kinerja karena target kinerja tidak tri wulan I | - | 0.00 | Angka | ||||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase tercukupinya barang milik pemerintah daerah | Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 3.00 | 3.00 | Belum ada target kinerja | - | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana | Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase tercukupinya barang milik pemerintah daerah | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kantor bangunan lainya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung kantor bangunan lainnya yang disediakan | 0.00 | 0.00 | Belum ada realisasi kinerja karena target kinerja tidak tri wulan I | - | 0.00 | Angka | ||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 3.00 | 3.00 | Target kinerja tercapai | - | 100.00 | Angka | |||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3.00 | 3.00 | Target kinerja tercapai | - | 100.00 | Angka | ||||
Grand Summary (COUNT=1,459) |