SASARAN STRATEGIS OPD |
INDIKATOR SASARAN OPD |
NAMA PROGRAM |
INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
NAMA KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
SASARAN PROGRAM |
SASARAN KEGIATAN |
SASARAN SUB KEGIATAN |
NAMA SUB KEGIATAN |
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN |
objek id |
Target Kinerja TW 4 |
Realisasi TW 4 |
Analisis Ketercapaian TW 4 |
Solusi TW 4 |
Capaian TW 4 |
SATUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat | Nilai Angka SKM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SKM | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terpenuhinya Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 11 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terpenuhinya Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 11 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 11 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 11 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 11 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 11 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terpenuhinya Jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terpenuhinya Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 11 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terpenuhinya Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 11 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terpenuhinya Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan | 11 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana ( Sakip ) | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 19 | 21.00 | 26.00 | Target terealisasi | 123.81 | Angka | |
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemeritahan Daerah | Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 19 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||
Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat | Survey Niai kepuasan msayarakat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terlaksana | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah | Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Tersedianya dukungan administrasi kepegawaian aparatur pengawasan | Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 19 | 3.00 | 0.00 | Tidak ada realisasi kinerja karena anggaran pendukung pelaksanaan pelatihan digunakan untuk kegiatan yang lebih mendesak | 0.00 | Angka | |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | 19 | 12.00 | 12.00 | Target kinerja tercapai | - | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 19 | 3.00 | 12.00 | Targer tercapai | - | 400.00 | Angka | ||||||
Prosentase penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah | Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Meningktnya Adminidstrasi Keuangan Perangkat daerah | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 19 | 12.00 | 12.00 | Target Tercapai | - | 100.00 | Angka | |||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlayaninya administrasi umum perangkat daerah | Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang yang disediakan | 19 | 10.00 | 10.00 | Target kinerja tercapai | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 19 | 3.00 | 3.00 | Target kinerja Tercapai | 0 | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 19 | 2.00 | 2.00 | Target kinerja Tercapai | 0 | 100.00 | Angka | ||||||
Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | 19 | 12.00 | 12.00 | Target Tercapai | - | 100.00 | Angka | |||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 19 | 1.00 | 1.00 | Target Kineerja Tercapai | - | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 19 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||||||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 19 | 10.00 | 10.00 | Target Kineerja Tercapai | - | 100.00 | Angka | ||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi | Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 19 | 13.00 | 13.00 | target kinerja tercapai dengan pengadaan AC 5 Unit, proyektor 2 unit, printer 4 unit. pemghabcur kertas 2 unit | - | 100.00 | Angka | ||||||
Prosentase tercukupinya barang milik pemerintah daerah | Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersediakan | 19 | 1.00 | 1.00 | Target kinerja tercapai. Pembangunan gedung PLUT sudah selesai 100% dengan tepat waktu dan sesuai anggaran yang tersedia ,kualitas bangunan yang baik, keterlibatan stakeholder, dan pengoperasian gedung siap untuk beroperasi untuk mendukung UMKM di kabupaten Banjarnegara | - | 100.00 | Angka | |||||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 19 | 12.00 | 12.00 | Target Tercapai | - | 100.00 | Angka | ||||||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kantor bangunan lainya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung kantor bangunan lainnya yang disediakan | 19 | 18.00 | 18.00 | Target Kineerja Tercapai | - | 100.00 | Angka | ||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 19 | 12.00 | 12.00 | Target kinerja tercapai | - | 100.00 | Angka | ||||
Meningkatnya pelaksanaan Penunjung Uruasan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 19 | 12.00 | 12.00 | Target kinerja Tercapai | - | 100.00 | Angka | ||||||
Grand Summary (COUNT=1,459) |